Wyszukiwanie technologii odpowiadających na niezaspokojone potrzeby medyczne
Zespół specjalistów z obszarów finansowego, podatkowego, zarządczego, prawnego i medycznego
Adamed Technology to dynamiczna firma koncentrująca się na inwestycjach w innowacyjne projekty medyczne na wczesnym etapie ich rozwoju. Zespół Adamed Technology składa się z kilku specjalistów, wnoszących unikalne połączenie kreatywności i wiedzy w obszarach finansowym, podatkowym, zarządczym, prawnym i medycznym. Firma jest zorientowana na wspieranie technologii, które odpowiadają na niezaspokojone potrzeby medyczne, nie ograniczając się tylko do farmaceutyków i leków. Adamed Technology stawia na współpracę z naukowcami i biznesem, oferując wsparcie merytoryczne i pomagając projektom osiągnąć sukces. Misją firmy jest wyszukiwanie i finansowanie najbardziej obiecujących innowacji, które mogą zrewolucjonizować przyszłość medycyny. Dzięki temu przyczynia się do wdrażania nowoczesnych rozwiązań, które mają potencjał przynieść znaczące korzyści pacjentom i społeczeństwu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamed Technology osiągnęła 43 194 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 693 727 zł. Pozostałe przychody to 41 500 853 zł.
Całkowite koszty wyniosły -23 940 110 zł.
Zysk netto wyniósł 25 633 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 285 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 194 580 zł w 2024 roku.
• 13 822 875 zł w 2023 roku.
• 14 926 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 307 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 633 837 zł w 2024 roku.
• -6 528 202 zł w 2023 roku.
• -7 620 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamed Technology wynosi -3,33 mln zł.
EBITDA Adamed Technology wynosi -3,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
230 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 327 902 zł w
2024 roku.
• -4 186 673 zł w
2023 roku.
• -2 428 213 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
242 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 301 930 zł w
2024 roku.
• -4 170 386 zł w
2023 roku.
• -2 336 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamed Technology wynosi 277 900 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 791 870 zł a 781 697 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 789 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 900 035 zł w 2024 roku.
• 136 558 175 zł w 2023 roku.
• 142 189 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamed Technology wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamed Technology wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamed Technology charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adamed Technology wynosi 13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 mln zł w 2024 roku.
• 9,37 mln zł w 2023 roku.
• 10,23 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 39,08 mln zł w 2024 roku.
• 33,96 mln zł w 2023 roku.
• 35,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adamed Technology wyniosły 5 021 629
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamed Technology wyniosła 198 844 257 zł.
a
ktywa trwałe to 101 413 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 430 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 844 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 424 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 419 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 164 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 844 257 zł w 2024 roku.
• 172 616 096 zł w 2023 roku.
• 178 956 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -196%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamed Technology wyniosły 3 419 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 844 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 419 854 zł w 2024 roku
• 2 825 530 zł w 2023 roku
• 2 637 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamed Technology wykazała przychody na poziomie 43 194 580 zł.
Organizacja zarobiła 28 416 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 782 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 633 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 386 381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 782 587 zł w 2024 roku
• 1 697 797 zł w 2023 roku
• 1 779 096 zł w 2022 roku
Organizacja Adamed Technology wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.