Organizacja Phoenix Services Polska osiągnęła 38 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 589 zł. Pozostałe przychody to 37 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 044 005 zł.
Strata netto wyniosła 1 043 416 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 798 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 106 zł w 2024 roku.
• 199 616 zł w 2023 roku.
• 9 741 154 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 072 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 043 416 zł w 2024 roku.
• -445 703 zł w 2023 roku.
• 2 614 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Phoenix Services Polska wynosi -1,03 mln zł.
EBITDA Phoenix Services Polska wynosi -1,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 360 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 029 718 zł w
2024 roku.
• -252 026 zł w
2023 roku.
• 2 951 011 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 866 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 029 718 zł w
2024 roku.
• -252 026 zł w
2023 roku.
• 2 960 973 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Phoenix Services Polska wynosi 25 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 95 265 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 555 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 404 zł w 2024 roku.
• 222 495 zł w 2023 roku.
• 17 375 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phoenix Services Polska wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Phoenix Services Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Phoenix Services Polska wyniosły 1 030 307
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-278 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 262 456 zł w 2023 roku
• 520 206 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phoenix Services Polska wyniosła 3 838 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 838 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 838 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -639 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 477 332 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 530 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 838 140 zł w 2024 roku.
• 4 600 374 zł w 2023 roku.
• 13 717 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.
Marża operacyjna wyniosła -174,774%.
Marża netto wyniosła -2,738%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21852.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -346.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phoenix Services Polska wyniosły 4 477 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 838 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 477 332 zł w 2024 roku
• 4 481 151 zł w 2023 roku
• 13 151 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Phoenix Services Polska wykazała przychody na poziomie 38 106 zł.
Organizacja zarobiła -1 043 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 043 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -240 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Phoenix Services Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Phoenix Services Europe Coöperatief U.a.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.07.2010 jest
Phoenix Services Europe Coöperatief U.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2009 do 14.07.2010
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.