Organizacja Spółka Inwestycyjna osiągnęła 26 631 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 631 533 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 318 795 zł.
Zysk netto wyniósł 12 312 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 657 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 631 533 zł w 2021 roku.
• 464 276 zł w 2020 roku.
• 30 657 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 079 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 312 738 zł w 2021 roku.
• 61 580 zł w 2020 roku.
• -64 512 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka Inwestycyjna wynosi 12,8 mln zł.
EBITDA Spółka Inwestycyjna wynosi 12,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 200 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 796 287 zł w
2021 roku.
• -400 424 zł w
2020 roku.
• -64 192 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 200 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 796 287 zł w
2021 roku.
• -400 424 zł w
2020 roku.
• -64 192 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka Inwestycyjna wynosi 88 053 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 048 391 zł a 172 378 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 343 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 053 699 zł w 2021 roku.
• 12 369 676 zł w 2020 roku.
• 11 788 089 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spółka Inwestycyjna wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,90% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Inwestycyjna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,25% w 2020 roku.
• 0,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółka Inwestycyjna wynosi 3,61 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 799 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 799 tys. zł a 9,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
577 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,61 mln zł w 2021 roku.
• 1,44 mln zł w 2020 roku.
• 1,43 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 799 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,82 mln zł w 2021 roku.
• 5,51 mln zł w 2020 roku.
• 5,49 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółka Inwestycyjna wyniosły 13 835 246
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka Inwestycyjna wyniosła 28 288 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 288 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 288 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 064 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 502 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 288 580 zł w 2021 roku.
• 17 382 284 zł w 2020 roku.
• 15 751 261 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka Inwestycyjna wyniosły 224 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 288 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 059 zł w 2021 roku
• 1 630 501 zł w 2020 roku
• 61 059 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 26 631 533 zł.
Organizacja zarobiła 12 312 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 312 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki