Organizacja Econet Openfunding osiągnęła 1405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 zł. Pozostałe przychody to 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 714 zł.
Strata netto wyniosła 67 263 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1405 zł w 2024 roku.
• 20 617 zł w 2023 roku.
• 54 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 263 zł w 2024 roku.
• -88 817 zł w 2023 roku.
• -64 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Econet Openfunding wynosi -55 tys. zł.
EBITDA Econet Openfunding wynosi -55 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 709 zł w
2024 roku.
• -80 066 zł w
2023 roku.
• -52 967 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 709 zł w
2024 roku.
• -80 066 zł w
2023 roku.
• -52 967 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Econet Openfunding wynosi 226 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 202 873 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 475 zł w 2024 roku.
• 289 731 zł w 2023 roku.
• 379 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Econet Openfunding wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Econet Openfunding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5489
zł.
Koszty operacyjne Econet Openfunding wyniosły 55 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5489 zł w 2024 roku
• 6000 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Econet Openfunding wyniosła 1 251 259 zł.
a
ktywa trwałe to 1 088 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 251 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 251 259 zł w 2024 roku.
• 1 305 559 zł w 2023 roku.
• 1 406 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -12,139%.
Marża netto wyniosła -4,787%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1725.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -676.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Econet Openfunding wyniosły 950 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 251 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 541 zł w 2024 roku
• 937 578 zł w 2023 roku
• 950 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Econet Openfunding wykazała przychody na poziomie 1405 zł.
Organizacja zarobiła -67 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Econet Openfunding wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
The Funding Box Group S.l.
posiada 140 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2013 jest
The Funding Box Group S.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.10.2010 do 18.11.2013:
• Econet S.l. (50% udziałów)
• Mazuryk Tomasz (50% udziałów)
W okresie od 27.08.2010 do 14.10.2010 najwięcej udziałów posiadał Markowski Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.