SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB SAMODZIELNIE PROKURENT
Produkcja betonu architektonicznego i elewacyjnego.
Oferowanie mikrocementu, farb kredowych i tablicowych.
Sprzedaż bezpośrednia przez sklep internetowy.
Wsparcie techniczne oraz doradztwo dla klientów.
Wysokiej jakości materiały budowlane w atrakcyjnych cenach.
OPTIMUM, znany jako e-concreto.com, jest dostawcą wysokiej jakości betonu architektonicznego oraz elewacyjnego, oferującym szeroką gamę produktów, które odpowiadają potrzebom zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Firma produkuje betony bazujące na starannie wyselekcjonowanych półproduktach, co zapewnia ich doskonałą jakość oraz estetykę. E-concreto.com to miejsce, w którym klienci mogą nabywać różnorodne produkty budowlane, w tym mikrocement, farby kredowe, farby tablicowe oraz różnego rodzaju akcesoria malarskie. Dodatkowym atutem tej marki jest własny sklep internetowy, który umożliwia zakupy bezpośrednio od producenta, eliminując pośredników. Optymalizacja procesu zakupu, wsparcie techniczne oraz bogaty zestaw produktów wyróżniają e-concreto.com na tle konkurencji. W ofercie znajdują się także zestawy, które zawierają wszystkie niezbędne materiały do realizacji konkretnych projektów, co czyni zakupy wygodnymi i kompleksowymi. Klientom zapewniane jest również doradztwo oraz pomoc techniczna, co sprawia, że korzystanie z produktów staje się proste i przyjemne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optimum osiągnęła 6 637 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 634 415 zł. Pozostałe przychody to 3049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 157 013 zł.
Zysk netto wyniósł 477 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 637 463 zł w 2024 roku.
• 7 007 243 zł w 2023 roku.
• 8 105 597 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 401 zł w 2024 roku.
• 449 104 zł w 2023 roku.
• 355 529 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimum wynosi 664 tys. zł.
EBITDA Optimum wynosi 898 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 663 510 zł w
2024 roku.
• 677 003 zł w
2023 roku.
• 530 301 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 897 686 zł w
2024 roku.
• 830 267 zł w
2023 roku.
• 697 939 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimum wynosi 8 610 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 275 989 zł a 16 593 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 096 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 610 571 zł w 2024 roku.
• 8 566 890 zł w 2023 roku.
• 8 588 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optimum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 037 925
zł.
Koszty operacyjne Optimum wyniosły 5 970 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 037 925 zł w 2024 roku
• 1 252 357 zł w 2023 roku
• 1 596 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimum wyniosła 4 901 325 zł.
a
ktywa trwałe to 2 422 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 478 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 901 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 034 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 866 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 901 325 zł w 2024 roku.
• 4 866 300 zł w 2023 roku.
• 5 029 644 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimum wyniosły 1 866 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 901 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 866 672 zł w 2024 roku
• 2 067 658 zł w 2023 roku
• 2 680 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimum wykazała przychody na poziomie 6 637 463 zł.
Organizacja zarobiła 517 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 900 zł w 2024 roku
• 41 169 zł w 2023 roku
• 44 561 zł w 2022 roku
Organizacja Optimum wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojdyło Jakub
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.