Organizacja Centrum osiągnęła 8 731 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 675 166 zł. Pozostałe przychody to 56 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 772 791 zł.
Zysk netto wyniósł 902 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 612 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 731 394 zł w 2024 roku.
• 7 194 352 zł w 2023 roku.
• 6 269 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 902 375 zł w 2024 roku.
• 487 364 zł w 2023 roku.
• 822 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Centrum wynosi 3,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
83 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 728 032 zł w
2024 roku.
• 1 416 414 zł w
2023 roku.
• 1 415 721 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
205 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 456 936 zł w
2024 roku.
• 2 850 768 zł w
2023 roku.
• 2 838 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 15 521 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 090 614 zł a 32 483 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 055 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 521 042 zł w 2024 roku.
• 12 159 524 zł w 2023 roku.
• 12 517 142 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 562 873
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 6 947 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 562 873 zł w 2024 roku
• 293 870 zł w 2023 roku
• 189 468 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 20 206 375 zł.
a
ktywa trwałe to 16 107 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 099 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 206 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 120 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 085 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 206 375 zł w 2024 roku.
• 20 292 879 zł w 2023 roku.
• 16 971 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 12 085 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 206 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 085 557 zł w 2024 roku
• 13 074 436 zł w 2023 roku
• 10 240 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 8 731 394 zł.
Organizacja zarobiła 934 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 902 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 320 zł w 2024 roku
• 12 995 zł w 2023 roku
• 34 zł w 2022 roku