SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ IMPOL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DO REPREZENTOWANIA KTÓREJ UPRAWNIENIE SĄ KRZYSZTOF JANUSZKIEWICZ LUB SŁAWOMIR KALIŃSKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Oferowanie biur oraz obiektów wypoczynkowych w Zakopanem.
Doskonała lokalizacja przy Rondzie Ofiar Katynia.
Pełny zakres usług telekomunikacyjnych i informatycznych.
Nowoczesne rozwiązania wspierające komfort pracy.
Firma IMPOL INVEST skupia swoje działania w branży nieruchomości, oferując profesjonalnie zarządzane przestrzenie zarówno biurowe, jak i turystyczne. Dzięki strategicznej lokalizacji przy Rondzie Ofiar Katynia w Krakowie, nieruchomości IMPOL wyróżniają się łatwym dostępem do głównych tras komunikacyjnych, co czyni je atrakcyjnymi zarówno dla przedsiębiorców, jak i turystów. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się nie tylko biura dostosowane do potrzeb różnorodnych firm, ale także obiekty wypoczynkowe w Zakopanem, które przyciągają gości pragnących spędzić czas w malowniczym otoczeniu. IMPOL charakteryzuje się solidną marką oraz długotrwałymi relacjami z klientami i partnerami biznesowymi. Firma stawia na profesjonalizm i rzetelność, co przekłada się na zaufanie oraz poczucie stabilności w relacjach z najemcami i współpracownikami. Wspiera także komfort pracy poprzez zapewnienie nowoczesnych rozwiązań, takich jak pełen zakres usług telekomunikacyjnych i informatycznych, całodobowy system monitoringu oraz dostępność dużej liczby miejsc parkingowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Impol Invest osiągnęła 8 892 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 166 864 zł. Pozostałe przychody to 725 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 513 250 zł.
Zysk netto wyniósł 1 653 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 664 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 892 308 zł w 2024 roku.
• 8 182 013 zł w 2023 roku.
• 7 194 507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 653 614 zł w 2024 roku.
• 1 754 558 zł w 2023 roku.
• 1 138 074 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Impol Invest wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Impol Invest wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 422 784 zł w
2024 roku.
• 2 276 888 zł w
2023 roku.
• 1 675 523 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 761 637 zł w
2024 roku.
• 2 633 755 zł w
2023 roku.
• 2 072 211 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Impol Invest wynosi 24 402 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 859 766 zł a 63 252 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 197 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 402 428 zł w 2024 roku.
• 23 030 599 zł w 2023 roku.
• 19 676 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Impol Invest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Impol Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 291 013
zł.
Koszty operacyjne Impol Invest wyniosły 6 744 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 291 013 zł w 2024 roku
• 1 235 432 zł w 2023 roku
• 1 084 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Impol Invest wyniosła 20 146 191 zł.
a
ktywa trwałe to 16 108 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 038 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 146 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 813 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 333 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 146 191 zł w 2024 roku.
• 17 986 040 zł w 2023 roku.
• 17 907 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Impol Invest wyniosły 4 333 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 146 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -403 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 333 169 zł w 2024 roku
• 3 909 118 zł w 2023 roku
• 4 136 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Impol Invest wykazała przychody na poziomie 8 892 308 zł.
Organizacja zarobiła 1 922 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 269 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 653 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 197 zł w 2024 roku
• 185 804 zł w 2023 roku
• 132 111 zł w 2022 roku
Organizacja Impol Invest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki