SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU BĄDŹ WICEPREZES LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Optimet osiągnęła 8 405 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 405 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 774 493 zł.
Strata netto wyniosła 368 810 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 405 684 zł w 2024 roku.
• 10 500 205 zł w 2023 roku.
• 8 379 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -149 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -368 810 zł w 2024 roku.
• 304 114 zł w 2023 roku.
• 553 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimet wynosi -355 tys. zł.
EBITDA Optimet wynosi -355 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimet wynosi 7 115 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 014 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 115 796 zł w 2024 roku.
• 10 005 207 zł w 2023 roku.
• 9 359 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimet wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optimet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 492 147
zł.
Koszty operacyjne Optimet wyniosły 8 760 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
748 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 492 147 zł w 2024 roku
• 4 214 492 zł w 2023 roku
• 3 328 547 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimet wyniosła 3 565 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 565 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 565 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 016 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 549 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 565 051 zł w 2024 roku.
• 4 588 813 zł w 2023 roku.
• 4 029 304 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimet wyniosły 1 549 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 565 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 549 042 zł w 2024 roku
• 2 203 994 zł w 2023 roku
• 1 948 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimet wykazała przychody na poziomie 8 405 684 zł.
Organizacja zarobiła -368 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -368 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 94 506 zł w 2023 roku
• 59 888 zł w 2022 roku