SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Działalność w zakresie sprzedaży i serwisu samolotów oraz śmigłowców.
Wyłączny dystrybutor Piper Aircraft w Polsce od 1997 roku.
Oferuje ponad 20 modeli maszyn z renomowanych marek, w tym Bell i Pilatus.
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych oraz zarządzanie flotą powietrzną.
Inicjatywy edukacyjne wspierane przez Fundację Zabytki Polskiego Nieba.
JB Aviation, znany wcześniej jako JB Investments, zrzesza pasjonatów lotnictwa, co stanowi kluczowy element ich działalności. Firma, założona w 1992 roku przez Jana Borowskiego, stała się najdłużej działającym przedstawicielem handlowym i stacją obsługi samolotów oraz śmigłowców w Polsce. Przez lata JB Aviation nieprzerwanie reagowało na zmieniające się potrzeby klientów, oferując im szeroki wachlarz produktów i usług. Obecnie firma dysponuje ponad 20 modelami samolotów i śmigłowców, zapewniając selekcję dostosowaną do wymagań zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
JB Aviation posiada w swojej ofercie maszyny od renomowanych producentów, takich jak Piper Aircraft, Bell Helicopter, Pilatus oraz Diamond Aircraft. Na przestrzeni lat firma zdobyła reputację lidera rynku, sprzedając ponad 200 statków powietrznych. Oprócz handlu, JB Aviation zapewnia również kompleksowe usługi serwisowe, zarządza flotą powietrzną oraz wspiera edukację w lotnictwie z pomocą Fundacji Zabytki Polskiego Nieba. Celem fundacji jest ochrona i popularyzacja historii oraz techniki lotniczej, co wzbogaca działalność JB Aviation o aspekt społeczny i edukacyjny. Obszerna baza lotnicza oraz zespół 20 ekspertów stanowią nieodłączny element sukcesu tej organizacji, która nieustannie dąży do spełniania marzeń o lataniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JB Investments osiągnęła 214 398 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 265 602 zł. Pozostałe przychody to 132 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 982 651 zł.
Zysk netto wyniósł 5 282 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 194 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 398 102 zł w 2024 roku.
• 230 523 861 zł w 2023 roku.
• 28 738 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 921 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 282 951 zł w 2024 roku.
• 17 331 334 zł w 2023 roku.
• -2 707 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JB Investments wynosi 9,26 mln zł.
EBITDA JB Investments wynosi 9,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 273 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 258 777 zł w
2024 roku.
• 22 398 937 zł w
2023 roku.
• -2 195 508 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 341 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 759 936 zł w
2024 roku.
• 22 749 448 zł w
2023 roku.
• -1 909 492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JB Investments wynosi 184 439 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 375 275 zł a 535 995 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 600 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 439 147 zł w 2024 roku.
• 239 420 973 zł w 2023 roku.
• 22 573 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JB Investments wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JB Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 078 525
zł.
Koszty operacyjne JB Investments wyniosły 205 006 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 078 525 zł w 2024 roku
• 1 381 429 zł w 2023 roku
• 2 025 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JB Investments wyniosła 196 384 356 zł.
a
ktywa trwałe to 6 982 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 401 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 384 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 167 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 217 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 546 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 384 356 zł w 2024 roku.
• 92 656 984 zł w 2023 roku.
• 42 286 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JB Investments wyniosły 169 217 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 384 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 831 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 217 324 zł w 2024 roku
• 70 772 903 zł w 2023 roku
• 37 733 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JB Investments wykazała przychody na poziomie 214 398 102 zł.
Organizacja zarobiła 6 730 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 447 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 282 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 206 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 447 055 zł w 2024 roku
• 4 264 814 zł w 2023 roku
• 204 997 zł w 2022 roku
Organizacja JB Investments wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.