SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja Biuro-kz centrum osiągnęła 966 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 961 968 zł. Pozostałe przychody to 4353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 245 zł.
Zysk netto wyniósł 378 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 966 321 zł w 2024 roku.
• 866 697 zł w 2023 roku.
• 752 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 723 zł w 2024 roku.
• 294 913 zł w 2023 roku.
• 201 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro-kz centrum wynosi 453 tys. zł.
EBITDA Biuro-kz centrum wynosi 554 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 453 248 zł w
2024 roku.
• 373 293 zł w
2023 roku.
• 285 290 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 554 024 zł w
2024 roku.
• 474 069 zł w
2023 roku.
• 386 067 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro-kz centrum wynosi 2 779 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
620 642 zł a 5 302 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 779 748 zł w 2024 roku.
• 2 315 233 zł w 2023 roku.
• 1 796 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro-kz centrum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 099
zł.
Koszty operacyjne Biuro-kz centrum wyniosły 508 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 099 zł w 2024 roku
• 186 524 zł w 2023 roku
• 179 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro-kz centrum wyniosła 1 178 913 zł.
a
ktywa trwałe to 734 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 827 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 390 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 178 913 zł w 2024 roku.
• 1 200 246 zł w 2023 roku.
• 1 222 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro-kz centrum wyniosły 351 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 390 zł w 2024 roku
• 456 534 zł w 2023 roku
• 571 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro-kz centrum wykazała przychody na poziomie 966 321 zł.
Organizacja zarobiła 426 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 789 zł w 2024 roku
• 39 033 zł w 2023 roku
• 30 794 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro-kz centrum wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ząbroń Danuta
posiada 68 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Waligóra Stanisław (50% udziałów)
• Ząbroń Danuta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.07.2011 do 04.07.2013:
• Waligóra Kogutowska Wiesława (50% udziałów)
• Ząbroń Danuta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2007 do 06.07.2011:
• Waligóra Kogutowska Wiesława (25% udziałów)
• Ząbroń Piotr (25% udziałów)
• Ząbroń Danuta (25% udziałów)
• Kogutowski Wojciech (25% udziałów)