Organizacja Industry Building osiągnęła 18 647 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 644 568 zł. Pozostałe przychody to 3284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 269 335 zł.
Zysk netto wyniósł 1 375 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 789 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 647 852 zł w 2022 roku.
• 13 838 307 zł w 2021 roku.
• 10 615 433 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 250 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 375 233 zł w 2022 roku.
• 1 116 159 zł w 2021 roku.
• 928 025 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industry Building wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA Industry Building wynosi 2,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
343 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 751 599 zł w
2022 roku.
• 1 374 118 zł w
2021 roku.
• 1 390 893 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
368 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 024 573 zł w
2022 roku.
• 1 579 991 zł w
2021 roku.
• 1 552 081 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industry Building wynosi 20 902 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 970 074 zł a 46 619 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 399 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 902 906 zł w 2022 roku.
• 15 628 825 zł w 2021 roku.
• 11 890 583 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Industry Building wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industry Building wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,22% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Industry Building charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Industry Building wynosi 400 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 792 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 792 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 400 tys. zł w 2022 roku.
• 246 tys. zł w 2021 roku.
• 137 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 792 tys. zł w 2022 roku.
• 553 tys. zł w 2021 roku.
• 425 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 477 952
zł.
Koszty operacyjne Industry Building wyniosły 16 892 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
659 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 477 952 zł w 2022 roku
• 3 485 716 zł w 2021 roku
• 2 499 796 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
•
27% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industry Building wyniosła 6 097 161 zł.
a
ktywa trwałe to 4 629 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 467 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 097 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 960 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 137 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 097 161 zł w 2022 roku.
• 5 285 520 zł w 2021 roku.
• 4 847 025 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industry Building wyniosły 2 137 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 097 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -302 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 137 062 zł w 2022 roku
• 2 700 654 zł w 2021 roku
• 3 378 319 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industry Building wykazała przychody na poziomie 18 647 852 zł.
Organizacja zarobiła 1 663 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 288 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 375 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 288 302 zł w 2022 roku
• 265 206 zł w 2021 roku
• 224 134 zł w 2020 roku