SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
NA WSZELKICH OŚWIADCZENIACH, W TYM OŚWIADCZENIACH W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W SZCZEGÓLNOŚCI SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ W IMIENIU SPÓŁKI NA WSZELKICH DOKUMENTACH WYMAGANY JEST JEDEN PODPIS PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.
Produkcja klocków, tarcz i szczęk hamulcowych dla pojazdów osobowych, motocykli i rowerów
Użycie nowoczesnych materiałów i technologii dla osiągnięcia wyższej skuteczności hamowania
Szeroka gama produktów dostosowanych do różnych stylów jazdy i warunków eksploatacyjnych
Oferowanie części hamulcowych o wysokiej trwałości i wydajności
Dożywotnia gwarancja na wiele oferowanych produktów
EBC POLSKA jest renomowanym dystrybutorem wysokiej jakości części hamulcowych przeznaczonych do różnych pojazdów, w tym samochodów, motocykli oraz rowerów. Firma oferuje bogaty asortyment klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych oraz szczęk, które charakteryzują się wyjątkową skutecznością oraz trwałością. Produkty EBC są odpowiedzią na rosnące wymagania kierowców poszukujących niezawodnych rozwiązań hamulcowych, zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w sportach motorowych. Dystrybutor szczególnie zwraca uwagę na nowoczesne technologie, takie jak innowacyjne materiały oraz konstrukcje, które zwiększają efektywność hamowania. EBC POLSKA wyróżnia się także szeroką gamą klocków dedykowanych zarówno dla cięższych pojazdów, jak i tych o wysokich osiągach. W ofercie znajdują się m.in. klocki z serii Yellow Stuff, które zapewniają doskonałe osiągi w każdych warunkach, oraz tarcze hamulcowe projektowane z myślą o lepszym odprowadzaniu ciepła. EBC POLSKA dąży do zapewnienia klientom części, które nie tylko spełniają ich oczekiwania, ale także znacząco podnoszą bezpieczeństwo i komfort jazdy. Warto wspomnieć, że oferta obejmuje również elementy do motocykli oraz rowerów, co czyni firmę kompleksowym dostawcą części hamulcowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EBC Polska osiągnęła 7 455 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 455 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 672 081 zł.
Zysk netto wyniósł 783 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 698 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 455 465 zł w 2024 roku.
• 6 500 483 zł w 2023 roku.
• 5 456 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 384 zł w 2024 roku.
• 406 716 zł w 2023 roku.
• 378 937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EBC Polska wynosi 876 tys. zł.
EBITDA EBC Polska wynosi 951 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 876 085 zł w
2024 roku.
• 464 019 zł w
2023 roku.
• 419 732 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 951 290 zł w
2024 roku.
• 565 938 zł w
2023 roku.
• 499 515 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EBC Polska wynosi 10 887 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 783 656 zł a 18 638 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 117 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 887 502 zł w 2024 roku.
• 8 156 636 zł w 2023 roku.
• 7 044 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EBC Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EBC Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 724 272
zł.
Koszty operacyjne EBC Polska wyniosły 6 579 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 724 272 zł w 2024 roku
• 734 368 zł w 2023 roku
• 587 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EBC Polska wyniosła 3 950 316 zł.
a
ktywa trwałe to 835 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 114 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 950 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 711 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 950 316 zł w 2024 roku.
• 3 177 943 zł w 2023 roku.
• 2 969 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EBC Polska wyniosły 238 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 950 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 775 zł w 2024 roku
• 249 786 zł w 2023 roku
• 447 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EBC Polska wykazała przychody na poziomie 7 455 465 zł.
Organizacja zarobiła 861 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 467 zł w 2024 roku
• 44 730 zł w 2023 roku
• 26 490 zł w 2022 roku
Organizacja EBC Polska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rożek Robert
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dyrlaga Przemysław (50% udziałów)
• Rożek Robert (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2003 do 01.10.2004:
• Dyrlaga Przemysław (37% udziałów)
• Rożek Robert (37% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.12.2002 do 18.12.2003:
• Dyrlaga Przemysław (25% udziałów)
• Rożek Robert (25% udziałów)
• Żuwała Grzegorz (25% udziałów)