Organizacja Salmon osiągnęła 30 378 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 378 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 047 222 zł.
Zysk netto wyniósł 330 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 771 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 378 116 zł w 2024 roku.
• 28 608 674 zł w 2023 roku.
• 23 667 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 894 zł w 2024 roku.
• 210 270 zł w 2023 roku.
• 648 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Salmon wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Salmon wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 589 054 zł w
2024 roku.
• 433 186 zł w
2023 roku.
• 841 193 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 084 975 zł w
2024 roku.
• 947 946 zł w
2023 roku.
• 1 203 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Salmon wynosi 23 946 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 371 228 zł a 75 945 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 460 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 946 880 zł w 2024 roku.
• 22 419 088 zł w 2023 roku.
• 20 720 613 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Salmon wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Salmon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 592 349
zł.
Koszty operacyjne Salmon wyniosły 29 789 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
224 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 592 349 zł w 2024 roku
• 3 052 535 zł w 2023 roku
• 2 405 231 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Salmon wyniosła 5 028 492 zł.
a
ktywa trwałe to 2 689 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 339 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 028 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 161 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 866 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 028 492 zł w 2024 roku.
• 5 658 410 zł w 2023 roku.
• 5 525 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Salmon wyniosły 1 866 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 028 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 866 855 zł w 2024 roku
• 2 317 667 zł w 2023 roku
• 2 394 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Salmon wykazała przychody na poziomie 30 378 116 zł.
Organizacja zarobiła 514 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 612 zł w 2024 roku
• 152 488 zł w 2023 roku
• 162 067 zł w 2022 roku
Organizacja Salmon wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gruca Marta
posiada 692 udziałów,
które stanowią 88.9% firmy.
Itm Polska
posiada 78 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2014 jest
Gruca Marta
kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2009 do 25.06.2014
był Gruca Grzegorz
kontrolując 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2009 do 10.09.2009:
• Gruca Grzegorz (60% udziałów)
• Kornacki Krzysztof (60% udziałów)