SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Oferowanie szerokiego asortymentu leków i suplementów diety
Przyjazna i profesjonalna obsługa klienta
Wsparcie i opieka nad pacjentami w lokalnych społecznościach
Długoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej od 1989 roku
Apteki Hibiskus to rodzinna sieć aptek, która powstała z pasji do zdrowia oraz wiedzy farmaceutycznej. Historia firmy sięga roku 1989, kiedy magister farmacji Wiesława Bohm-Rzoska otworzyła pierwszą aptekę w Biskupcu, znaną jako Apteka Stara. Była to jedna z pierwszych koncesji na aptekę prywatną w Polsce, co podkreśla zaangażowanie właścicieli w dostarczanie wysokiej jakości usług farmaceutycznych. Liczne doświadczenia zdobyte na warmińsko-mazurskim rynku pozwoliły na rozwój sieci, która obecnie obejmuje 33 apteki w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim i małopolskim. Apteki Hibiskus wyróżniają się szerokim asortymentem leków i suplementów diety, profesjonalną i serdeczną obsługą klientów oraz lokalnymi korzeniami połączonymi z globalną jakością. Zespół liczący około 240 pracowników kładzie duży nacisk na stworzenie atmosfery wsparcia oraz opieki, co sprawia, że każda apteka jest nie tylko punktem sprzedaży, ale także miejscem zaufania dla pacjentów. Misją Aptek Hibiskus jest zapewnienie zdrowia i jakości życia ich klientów poprzez dostęp do najwyższej jakości leków oraz fachowej obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekobut osiągnęła 103 270 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 918 615 zł. Pozostałe przychody to 1 352 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 446 559 zł.
Zysk netto wyniósł 2 472 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 582 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 270 724 zł w 2024 roku.
• 97 851 185 zł w 2023 roku.
• 96 543 208 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 472 056 zł w 2024 roku.
• 2 518 376 zł w 2023 roku.
• 7 074 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekobut wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Ekobut wynosi 1,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 662 460 zł w
2024 roku.
• 933 586 zł w
2023 roku.
• 1 699 481 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 858 189 zł w
2024 roku.
• 1 230 465 zł w
2023 roku.
• 2 021 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekobut wynosi 100 673 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 938 519 zł a 258 176 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 350 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 673 892 zł w 2024 roku.
• 95 393 646 zł w 2023 roku.
• 110 840 754 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekobut wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekobut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 777 710
zł.
Koszty operacyjne Ekobut wyniosły 100 256 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
915 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 777 710 zł w 2024 roku
• 13 927 768 zł w 2023 roku
• 11 664 107 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekobut wyniosła 40 786 362 zł.
a
ktywa trwałe to 24 396 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 389 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 786 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 251 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 535 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 024 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 786 362 zł w 2024 roku.
• 39 291 029 zł w 2023 roku.
• 38 174 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekobut wyniosły 11 535 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 786 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -452 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 535 003 zł w 2024 roku
• 12 509 672 zł w 2023 roku
• 13 934 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekobut wykazała przychody na poziomie 103 270 724 zł.
Organizacja zarobiła 2 748 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 276 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 472 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 230 zł w 2024 roku
• 244 500 zł w 2023 roku
• 443 460 zł w 2022 roku
Organizacja Ekobut wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apidro Group
posiada 9602 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2016 jest
Apidro Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2015 do 22.02.2016
był Apidro Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.10.2014 do 07.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Böhm Edward . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.