Organizacja Budowlane Maxbud ABJ osiągnęła 29 591 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 572 054 zł. Pozostałe przychody to 18 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 396 800 zł.
Zysk netto wyniósł 175 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 591 018 zł w 2024 roku.
• 14 845 411 zł w 2023 roku.
• 12 133 089 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 254 zł w 2024 roku.
• 138 819 zł w 2023 roku.
• 553 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budowlane Maxbud ABJ wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Budowlane Maxbud ABJ wynosi 916 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 523 319 zł w
2024 roku.
• 421 756 zł w
2023 roku.
• 888 320 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 916 063 zł w
2024 roku.
• 594 338 zł w
2023 roku.
• 1 160 430 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowlane Maxbud ABJ wynosi 26 365 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 752 544 zł a 73 977 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 365 094 zł w 2024 roku.
• 16 257 508 zł w 2023 roku.
• 16 004 715 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowlane Maxbud ABJ wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budowlane Maxbud ABJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 005 638
zł.
Koszty operacyjne Budowlane Maxbud ABJ wyniosły 29 048 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 005 638 zł w 2024 roku
• 3 501 934 zł w 2023 roku
• 3 512 706 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowlane Maxbud ABJ wyniosła 14 711 569 zł.
a
ktywa trwałe to 4 634 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 077 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 711 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 915 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 795 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 711 569 zł w 2024 roku.
• 16 718 490 zł w 2023 roku.
• 13 459 241 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowlane Maxbud ABJ wyniosły 6 795 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 711 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -170 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 795 928 zł w 2024 roku
• 8 978 103 zł w 2023 roku
• 5 857 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowlane Maxbud ABJ wykazała przychody na poziomie 29 591 018 zł.
Organizacja zarobiła 294 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 492 zł w 2024 roku
• 87 504 zł w 2023 roku
• 200 324 zł w 2022 roku
Organizacja Budowlane Maxbud ABJ wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kędziora Bogdan
posiada 177 udziałów, które stanowią 30.1% firmy.
Radojewska Anna
posiada 176 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.