WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Działalność w obszarze inwestycji finansowych, surowcowych, energetycznych oraz technologicznych.
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i zarządzanie ryzykiem.
Zaangażowanie w odnawialne źródła energii i rozwój technologii.
Inwestycje w nieruchomości jako bezpieczna forma pomnażania kapitału.
Udział w rynku fuzji i przejęć oraz operacjach kapitalizacji.
STARHEDGE S.A. to firma działająca na polskim rynku, która specjalizuje się w różnorodnych obszarach inwestycyjnych, w tym finansach, surowcach, energii, nieruchomościach oraz technologii. Ich strategia inwestycyjna opiera się na dywersyfikacji portfela oraz efektywnym zarządzaniu ryzykiem. STARHEDGE aktywnie angażuje się w operacje fuzji i przejęć oraz wykorzystuje instrumenty kapitalizacji kontraktowej, co pozwala na generowanie stabilnych przepływów pieniężnych. W kontekście surowców, firma stawia na długoterminowy rozwój, dostrzegając ich znaczenie jako podstawy gospodarki. Sektor energii i bezpieczeństwo energetyczne są traktowane przez STARHEDGE jako kluczowe elementy w strategii rozwoju, doceniając znaczenie odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, firma interesuje się nowymi technologiami, które mogą wspierać rozwój i efekność inwestycji. Na rynku nieruchomości STARHEDGE dostrzega potencjał w inwestycjach, które zapewniają bezpieczne pomnożenie kapitału. Od 2013 roku, rynek deweloperski w Polsce ulega stabilizacji i ożywieniu, co sprzyja nowym projektom inwestycyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Starhedge osiągnęła 29 183 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 951 000 zł. Pozostałe przychody to 1 232 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 744 000 zł.
Strata netto wyniosła 7 793 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 166 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 183 000 zł w 2024 roku.
• 43 615 000 zł w 2023 roku.
• 40 293 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 003 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 793 000 zł w 2024 roku.
• 3 677 000 zł w 2023 roku.
• 4 439 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Starhedge wynosi -858 tys. zł.
EBITDA Starhedge wynosi -858 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
713 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -858 000 zł w
2024 roku.
• 3 607 000 zł w
2023 roku.
• 5 596 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 013 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -858 000 zł w
2024 roku.
• 4 651 000 zł w
2023 roku.
• 6 766 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Starhedge wynosi 55 563 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 192 576 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 504 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 563 333 zł w 2024 roku.
• 93 601 167 zł w 2023 roku.
• 91 676 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starhedge wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Starhedge charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 17 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Starhedge wyniosły 28 809 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Starhedge wyniosła 56 509 000 zł.
a
ktywa trwałe to 28 577 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 932 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 509 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 144 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 365 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 331 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 509 000 zł w 2024 roku.
• 96 528 000 zł w 2023 roku.
• 88 861 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Starhedge wyniosły 8 365 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 509 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 365 000 zł w 2024 roku
• 30 106 000 zł w 2023 roku
• 26 116 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Starhedge wykazała przychody na poziomie 29 183 000 zł.