Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań na energię odnawialną
Szerokie portfolio kompleksowych usług dla klientów
Ponad 7,9 miliona złotych w pozyskanym dofinansowaniu
Energy Center to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku, skupiając się na dostarczaniu rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii dla domów i przedsiębiorstw. Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej stosuje sprawdzone metody, które przyczyniają się do oszczędności energetycznych oraz większej efektywności energetycznej. Oferta Energy Center obejmuje szereg zaawansowanych technologii, w tym kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii. Firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do pozyskiwania dofinansowań dla swoich klientów, co znacząco ułatwia przejście na odnawialne źródła energii. Dotychczas zrealizowano liczne projekty, które przyniosły znaczne oszczędności zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych. Energy Center może pochwalić się kwotą przeszło 7,9 miliona złotych pozyskanych z dofinansowań na rzecz swoich klientów. Dzięki wieloletniej praktyce ich ekipy montażowe są dobrze przygotowane do realizacji różnorodnych zleceń związanych z wdrożeniem systemów korzystających z energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energy Center osiągnęła 30 645 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 644 563 zł. Pozostałe przychody to 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 743 154 zł.
Zysk netto wyniósł 2 901 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 215 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 645 226 zł w 2024 roku.
• 19 255 148 zł w 2023 roku.
• 3 181 757 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 967 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 901 408 zł w 2024 roku.
• 301 753 zł w 2023 roku.
• 220 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energy Center wynosi 3,59 mln zł.
EBITDA Energy Center wynosi 3,59 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy Center wynosi 34 607 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 571 568 zł a 76 613 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 535 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 607 351 zł w 2024 roku.
• 14 613 461 zł w 2023 roku.
• 3 181 474 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy Center wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Center wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energy Center charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energy Center wynosi 858 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 539 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 539 tys. zł a 1,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
286 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 858 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 539 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 770 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 668 028
zł.
Koszty operacyjne Energy Center wyniosły 27 049 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 668 028 zł w 2024 roku
• 548 862 zł w 2023 roku
• 146 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy Center wyniosła 8 839 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 839 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 839 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 428 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 410 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 946 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 839 057 zł w 2024 roku.
• 2 530 738 zł w 2023 roku.
• 1 895 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy Center wyniosły 5 410 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 839 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 803 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 410 300 zł w 2024 roku
• 1 771 161 zł w 2023 roku
• 1 658 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy Center wykazała przychody na poziomie 30 645 226 zł.
Organizacja zarobiła 3 593 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 692 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 901 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 230 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 692 495 zł w 2024 roku
• 71 372 zł w 2023 roku
• 21 817 zł w 2022 roku
Organizacja Energy Center wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozioł Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kozioł Weronika
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.