SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja AP Broker osiągnęła 2 240 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 241 270 zł. Pozostałe przychody to -487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 382 467 zł.
Zysk netto wyniósł 858 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 746 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 240 782 zł w 2024 roku.
• 1 458 105 zł w 2023 roku.
• 802 682 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 286 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 858 803 zł w 2024 roku.
• 557 485 zł w 2023 roku.
• 441 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Broker wynosi 1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Broker wynosi 7 063 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 134 244 zł a 12 023 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 354 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 063 311 zł w 2024 roku.
• 4 685 001 zł w 2023 roku.
• 2 821 815 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Broker wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Broker charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 775
zł.
Koszty operacyjne AP Broker wyniosły 1 236 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 775 zł w 2024 roku
• 372 295 zł w 2023 roku
• 95 222 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Broker wyniosła 3 011 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 011 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 952 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 787 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 003 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 011 242 zł w 2024 roku.
• 2 171 587 zł w 2023 roku.
• 717 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Broker wyniosły 165 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 011 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 583 zł w 2024 roku
• 194 264 zł w 2023 roku
• 25 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Broker wykazała przychody na poziomie 2 240 782 zł.
Organizacja zarobiła 949 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 858 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 607 zł w 2024 roku
• 58 986 zł w 2023 roku
• 45 124 zł w 2022 roku
Polak Paweł
posiada 2500 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pożoga Wojciech (25% udziałów)
• Piwowarczyk Aneta (25% udziałów)
• Polak Paweł (25% udziałów)
• Holewińska Małgorzata (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2023 do 18.12.2023
była Piwowarczyk Aneta
kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 19.01.2022 do 16.05.2023 najwięcej udziałów posiadała Piwowarczyk Aneta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.