Organizacja Forto Poland osiągnęła 70 565 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 494 498 zł. Pozostałe przychody to 1 071 182 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 917 879 zł.
Zysk netto wyniósł 1 576 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 641 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 565 680 zł w 2024 roku.
• 30 386 551 zł w 2023 roku.
• 3 965 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 394 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 576 619 zł w 2024 roku.
• -423 709 zł w 2023 roku.
• 35 133 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forto Poland wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Forto Poland wynosi 1,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forto Poland wynosi 54 315 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
965 018 zł a 176 414 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 578 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 315 282 zł w 2024 roku.
• 20 257 701 zł w 2023 roku.
• 2 884 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Forto Poland wynosi 2,39%. To oznacza, że firma ma szansę 2,39% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,559% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,39% w 2024 roku.
• 2,56% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forto Poland wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forto Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Forto Poland wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 185 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 185 tys. zł a 2,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
254 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 711 185
zł.
Koszty operacyjne Forto Poland wyniosły 68 261 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 177 796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 711 185 zł w 2024 roku
• 4 236 017 zł w 2023 roku
• 2 639 398 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forto Poland wyniosła 33 522 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 522 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 522 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 286 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 235 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 380 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 522 324 zł w 2024 roku.
• 10 204 999 zł w 2023 roku.
• 5 288 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forto Poland wyniosły 32 235 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 522 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 058 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 235 633 zł w 2024 roku
• 10 494 927 zł w 2023 roku
• 5 154 447 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forto Poland wykazała przychody na poziomie 70 565 680 zł.
Organizacja zarobiła 1 991 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 414 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 576 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 779 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 067 zł w 2022 roku