Wynajem 12 nowoczesnych kamperów.|Kampery wyposażone w lodówkę, kuchenkę, toaletę oraz prysznic.|Dostosowane do potrzeb rodzin oraz par.|Swoboda podróży i możliwość zmiany trasy w dowolnej chwili.|Wysoka jakość i bezpieczeństwo pojazdów.
Delta Camper to wiodąca wypożyczalnia kamperów, która oferuje nowoczesne i w pełni wyposażone kampery dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów. W swojej flocie posiada 12 nowych pojazdów, które są idealne na długie podróże zarówno dla rodzin, jak i par. Każdy kamper jest starannie zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Wykorzystuje sprawdzone rozwiązania pod względem jakości i szczegółów konstrukcji. Oferta Delta Campers obejmuje kampery, które są wyposażone w niezbędne udogodnienia, takie jak lodówka, kuchenka, umywalka, toaleta oraz prysznic, a także telewizor, klimatyzację i zewnętrzną markizę z oświetleniem LED. Delta Camper promuje niezależność podróżowania oraz możliwość samodzielnego planowania wakacji. Klienci mają swobodę wyboru, gdzie i kiedy chcą podróżować, co sprawia, że wakacje stają się prawdziwą przygodą. Wypożyczalnia zapewnia również bogate wyposażenie wnętrz, co czyni każdy kamper luksusowym domem na kółkach, idealnym do odkrywania zarówno Polski, jak i Europy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Camper osiągnęła 1 887 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 884 657 zł. Pozostałe przychody to 3143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 737 107 zł.
Zysk netto wyniósł 147 549 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 471 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 887 800 zł w 2024 roku. • 6 150 373 zł w 2023 roku. • 3 547 159 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 147 549 zł w 2024 roku. • -21 623 zł w 2023 roku. • -110 488 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Camper wynosi 1 848 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 719 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 848 731 zł w 2024 roku. • 4 100 248 zł w 2023 roku. • 2 364 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Camper wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Delta Camper wynosi 180 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Camper wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Camper wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Camper charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Camper wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 246 tys. zł w 2023 roku. • 142 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
396
zł.
Koszty operacyjne Delta Camper wyniosły
1 704 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 396 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Camper wyniosła 211 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -38 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 899 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 211 674 zł w 2024 roku. • 1 462 450 zł w 2023 roku. • 1 722 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -386%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Camper wyniosły 249 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 249 899 zł w 2024 roku • 1 556 668 zł w 2023 roku • 1 795 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 118% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Camper wykazała przychody na poziomie 1 887 800 zł.
Organizacja zarobiła 163 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 282 zł w 2024 roku • 7846 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Delta Camper wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 234 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+86
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 24 dni06-03-2026
2023
+4 mies. 3 dni15-11-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Buder Simone posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.