WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ: (1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; ALBO (2) CZŁONKA ZARZĄDU A DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM A; ALBO (3) CZŁONKA ZARZĄDU A DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI B.
Organizacja PDC Industrial Center 177 osiągnęła 432 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9331 zł. Pozostałe przychody to 422 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 521 809 zł.
Strata netto wyniosła 3 512 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 123 zł w 2024 roku.
• 1 571 974 zł w 2023 roku.
• 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -878 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 512 477 zł w 2024 roku.
• -595 869 zł w 2023 roku.
• -1 467 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PDC Industrial Center 177 wynosi -3,61 mln zł.
EBITDA PDC Industrial Center 177 wynosi -3,61 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PDC Industrial Center 177 wynosi 288 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 080 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 082 zł w 2024 roku.
• 1 047 983 zł w 2023 roku.
• 468 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDC Industrial Center 177 wynosi 4,70%. To oznacza, że firma ma szansę 4,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,70% w 2024 roku.
• 2,29% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PDC Industrial Center 177 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PDC Industrial Center 177 wyniosły 3 614 911
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PDC Industrial Center 177 wyniosła 23 828 861 zł.
a
ktywa trwałe to 22 445 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 383 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 828 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 231 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 059 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 957 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 828 861 zł w 2024 roku.
• 27 608 087 zł w 2023 roku.
• 28 659 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła -38,640%.
Marża netto wyniosła -813%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9660 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -203.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PDC Industrial Center 177 wyniosły 30 059 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 828 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 514 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 059 937 zł w 2024 roku
• 30 530 353 zł w 2023 roku
• 30 986 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PDC Industrial Center 177 wykazała przychody na poziomie 432 123 zł.
Organizacja zarobiła -3 046 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 466 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 512 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 466 329 zł w 2024 roku
• 14 931 zł w 2023 roku
• 95 998 zł w 2022 roku
Organizacja PDC Industrial Center 177 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cc50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
posiada 64 udziałów,
które stanowią 64.0% firmy.
Pg Dutch Holding I B.v.
posiada 36 udziałów,
które stanowią 36.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2022 jest
Cc50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2021 do 30.03.2022
był Cc50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.04.2021 do 02.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Blackstones Registrars . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.