SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja PK Express osiągnęła 7 572 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 555 222 zł. Pozostałe przychody to 17 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 352 609 zł.
Zysk netto wyniósł 202 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 893 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 572 481 zł w 2024 roku.
• 9 664 903 zł w 2023 roku.
• 12 073 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 614 zł w 2024 roku.
• 164 329 zł w 2023 roku.
• 1 842 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PK Express wynosi 277 tys. zł.
EBITDA PK Express wynosi 360 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PK Express wynosi 7 539 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 680 951 zł a 18 931 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 884 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 539 726 zł w 2024 roku.
• 8 629 574 zł w 2023 roku.
• 17 054 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PK Express wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PK Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 022 573
zł.
Koszty operacyjne PK Express wyniosły 7 278 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 022 573 zł w 2024 roku
• 1 123 619 zł w 2023 roku
• 1 142 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PK Express wyniosła 2 897 591 zł.
a
ktywa trwałe to 354 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 543 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 897 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 241 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 656 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 724 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 897 591 zł w 2024 roku.
• 3 343 599 zł w 2023 roku.
• 4 191 814 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PK Express wyniosły 656 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 897 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 656 323 zł w 2024 roku
• 1 304 945 zł w 2023 roku
• 2 011 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PK Express wykazała przychody na poziomie 7 572 481 zł.
Organizacja zarobiła 202 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 zł w 2024 roku
• 63 925 zł w 2023 roku
• 92 383 zł w 2022 roku