SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Lakierowanie tworzyw sztucznych i metali w technologiach proszkowej i mokrej
Projektowanie i budowa automatycznych linii lakierniczych
Systemy transportu technologicznego, w tym autonomiczne wózki AGV
Wdrożenie stacji zrobotyzowanych z myślą o optymalizacji procesów produkcji
Zastosowanie metod win-win w modernizacji technicznej dla klientów
OptimumPoints to renomowana firma specjalizująca się w przemysłowym lakiernictwie oraz robotyzacji procesów produkcyjnych. Zespół ekspertów doskonale rozumie potrzeby różnych branż i dostarcza rozwiązania, które są zarówno efektywne, jak i dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Oferta obejmuje szeroki zakres usług, w tym lakierowanie tworzyw sztucznych i metali, zarówno w technologii proszkowej, jak i na mokro. Dodatkowo, firma projektuje i buduje zaawansowane linie lakiernicze oraz stacje zrobotyzowane, co pozwala na automatyzację procesów produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii transportu wewnętrznego, takich jak autonomiczne wózki AGV, OptimumPoints znacząco poprawia efektywność operacyjną u swoich partnerów. W ciągu swojej działalności firma zdobyła zaufanie klientów na całym świecie, oferując kompleksowe rozwiązania, które przyczyniają się do optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości końcowych produktów. Działania OptimumPoints koncentrują się na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w ramach metod win-win, co pozwala na rozwijanie wieloletnich relacji z klientami oraz sukcesywną modernizację technologiczną w ich przedsiębiorstwach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optimumpoints osiągnęła 11 000 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 990 036 zł. Pozostałe przychody to 10 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 671 216 zł.
Zysk netto wyniósł 2 318 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 200 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 000 625 zł w 2024 roku.
• 2 444 610 zł w 2023 roku.
• 1 743 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 463 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 318 821 zł w 2024 roku.
• 528 233 zł w 2023 roku.
• -126 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimumpoints wynosi 2,44 mln zł.
EBITDA Optimumpoints wynosi 2,48 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimumpoints wynosi 18 752 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 143 089 zł a 32 463 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 750 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 752 121 zł w 2024 roku.
• 4 146 643 zł w 2023 roku.
• 1 169 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimumpoints wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optimumpoints charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 171 633
zł.
Koszty operacyjne Optimumpoints wyniosły 8 548 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 171 633 zł w 2024 roku
• 335 444 zł w 2023 roku
• 450 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimumpoints wyniosła 5 404 358 zł.
a
ktywa trwałe to 157 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 246 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 404 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 857 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 546 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 080 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 404 358 zł w 2024 roku.
• 903 631 zł w 2023 roku.
• 348 118 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimumpoints wyniosły 2 546 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 404 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 546 907 zł w 2024 roku
• 365 000 zł w 2023 roku
• 337 720 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimumpoints wykazała przychody na poziomie 11 000 625 zł.
Organizacja zarobiła 2 408 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 318 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 628 zł w 2024 roku
• 45 025 zł w 2023 roku
• 8736 zł w 2022 roku
Organizacja Optimumpoints wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.