SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Infrastruktura I Inwestycje osiągnęła 3 581 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 580 067 zł. Pozostałe przychody to 1263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 520 213 zł.
Zysk netto wyniósł 59 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 716 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 581 329 zł w 2024 roku.
• 2 855 381 zł w 2023 roku.
• 1 794 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 854 zł w 2024 roku.
• 286 552 zł w 2023 roku.
• 1152 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infrastruktura I Inwestycje wynosi 108 tys. zł.
EBITDA Infrastruktura I Inwestycje wynosi 167 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infrastruktura I Inwestycje wynosi 2 921 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 028 zł a 8 953 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 921 997 zł w 2024 roku.
• 3 299 934 zł w 2023 roku.
• 1 236 245 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infrastruktura I Inwestycje wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Infrastruktura I Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 760 938
zł.
Koszty operacyjne Infrastruktura I Inwestycje wyniosły 3 472 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 760 938 zł w 2024 roku
• 1 159 917 zł w 2023 roku
• 638 377 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infrastruktura I Inwestycje wyniosła 1 129 927 zł.
a
ktywa trwałe to 456 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 673 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 129 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 393 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 129 927 zł w 2024 roku.
• 894 300 zł w 2023 roku.
• 813 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infrastruktura I Inwestycje wyniosły 736 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 129 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 736 557 zł w 2024 roku
• 560 783 zł w 2023 roku
• 767 033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infrastruktura I Inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 581 329 zł.
Organizacja zarobiła 95 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 220 zł w 2024 roku
• 4162 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Infrastruktura I Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stępiń Kamil
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2021 jest
Stępiń Kamil
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2019 do 12.01.2021
był Stępiń Kamil
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE