Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
Montaż instalacji hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach nowych oraz modernizowanych.
Realizacja systemów fotowoltaicznych zarówno na dachach, jak i w gruncie.
Instalacja oraz serwis pomp ciepła i klimatyzacji.
Oferowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii.
APEX Sp. z o.o. to renomowana firma instalatorska, która od 20 lat świadczy kompleksowe usługi związane z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi oraz grzewczymi. Działa na rynku od 3 lat pod obecną marką, gromadząc doświadczenie dzięki zespołowi specjalistów z wieloletnim stażem. Organizacja stawia na jakość oraz terminowość realizacji projektów, co czyni ją zaufanym partnerem dla klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. APEX oferuje szeroką gamę usług, obejmującą montaż instalacji elektrycznych w różnych typach budynków, instalacje hydrauliczne i wodno-kanalizacyjne, a także systemy fotowoltaiczne. Firma niezwykle skrupulatnie podchodzi do każdej inwestycji, rozpoczynając od etapu projektowania, poprzez dobór materiałów, aż po serwis oraz dokumentację techniczną. APEX współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Neoheat, Blaupunkt czy Viessmann, co potwierdza jej rynkową pozycję oraz oferowane standardy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apex osiągnęła 1 128 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 128 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 039 850 zł.
Zysk netto wyniósł 88 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 282 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 128 551 zł w 2023 roku.
• 981 717 zł w 2022 roku.
• 242 365 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 701 zł w 2023 roku.
• 265 991 zł w 2022 roku.
• 604 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apex wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Apex wynosi 108 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apex wynosi 1 371 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 279 zł a 2 821 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 371 451 zł w 2023 roku.
• 1 916 195 zł w 2022 roku.
• 163 991 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apex wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Apex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apex wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 980
zł.
Koszty operacyjne Apex wyniosły 1 039 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 980 zł w 2023 roku
• 160 174 zł w 2022 roku
• 9850 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apex wyniosła 492 095 zł.
a
ktywa trwałe to 24 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 352 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 095 zł w 2023 roku.
• 340 762 zł w 2022 roku.
• 32 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apex wyniosły 139 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 723 zł w 2023 roku
• 77 092 zł w 2022 roku
• 34 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apex wykazała przychody na poziomie 1 128 551 zł.
Organizacja zarobiła 88 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 zł w 2022 roku
• 345 zł w 2021 roku
Organizacja Apex wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tailova Maryna
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.