SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Polskie Promy osiągnęła 18 452 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 250 000 zł. Pozostałe przychody to 15 202 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 774 000 zł.
Zysk netto wyniósł 476 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 613 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 452 000 zł w 2023 roku.
• 8 715 000 zł w 2022 roku.
• 93 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 000 zł w 2023 roku.
• -1 577 000 zł w 2022 roku.
• -3 538 573 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie Promy wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA Polskie Promy wynosi 1,6 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie Promy wynosi 485 817 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 760 000 zł a 2 515 264 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 454 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 485 817 333 zł w 2023 roku.
• 499 556 750 zł w 2022 roku.
• 484 948 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Promy wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Polskie Promy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polskie Promy wyniosły 1 664 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie Promy wyniosła 1 282 620 000 zł.
a
ktywa trwałe to 960 238 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 382 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 282 620 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 628 816 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 804 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 655 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 282 620 000 zł w 2023 roku.
• 1 031 134 000 zł w 2022 roku.
• 646 585 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie Promy wyniosły 653 804 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 282 620 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 451 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 804 000 zł w 2023 roku
• 372 805 000 zł w 2022 roku
• 70 477 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie Promy wykazała przychody na poziomie 18 452 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 201 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 725 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 431 250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 725 000 zł w 2023 roku
• 2 108 000 zł w 2022 roku
• 53 222 zł w 2021 roku
Organizacja Polskie Promy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skarb Państwa
posiada 29990500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2025 jest
Skarb Państwa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2021 do 22.07.2025
była Skarb Państwa
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 15.04.2021 do 18.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.