SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wynajem luksusowych apartamentów nad morzem w Kołobrzegu i Ustroniu Morskim.
Oferowanie ponad 100 nowoczesnych mieszkań z pełnym wyposażeniem i dodatkowymi udogodnieniami.
Zarządzanie apartamentami dla właścicieli z zapewnieniem wysokiego poziomu obłożenia.
Wynajem rowerów i organizacja wycieczek rowerowych w okolicy.
Dostosowanie oferty do rodzin, par oraz zorganizowanych grup podróżnych.
MS Pro Investments to firma specjalizująca się w wynajmie luksusowych apartamentów nad Morzem Bałtyckim, oferująca swoje usługi od blisko dekady. Rekomendowana przez liczne grono zadowolonych gości, MS Pro stała się liderem na rynku noclegowym w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim i innych popularnych lokalizacjach nadmorskich. Oferta obejmuje więcej niż 100 różnych mieszkań, z których każde jest starannie zaprojektowane, by zapewnić wysokiej jakości komfort i wygodę. Apartamenty posiadają nie tylko dostęp do w pełni wyposażonej kuchni, ale również stref fitness i spa, basenów oraz placów zabaw dla dzieci. Dodatkowo, firma oferuje usługi związane z zarządzaniem apartamentami dla ich właścicieli, gwarantując pełną obsługę oraz efektywność wynajmu. MS Pro Investments wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej ofercie, obejmującej zarówno wynajem apartamentów, jak i wypożyczalnię rowerów, co czyni wakacje bardziej atrakcyjnymi dla gości pragnących aktywnie spędzać czas. Misją firmy jest sprostanie oczekiwaniom gości, zapewniając im niezapomniane wakacje w komfortowych warunkach, blisko morza i atrakcji regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MS PRO Investments osiągnęła 2 999 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 999 099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 944 383 zł.
Zysk netto wyniósł 54 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 999 099 zł w 2024 roku.
• 2 548 345 zł w 2023 roku.
• 2 028 333 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 716 zł w 2024 roku.
• -158 381 zł w 2023 roku.
• 20 187 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MS PRO Investments wynosi 56 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MS PRO Investments wynosi 2 218 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 497 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 218 264 zł w 2024 roku.
• 1 698 897 zł w 2023 roku.
• 1 432 971 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MS PRO Investments wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS PRO Investments wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MS PRO Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MS PRO Investments wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 961
zł.
Koszty operacyjne MS PRO Investments wyniosły 2 942 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 961 zł w 2024 roku
• 263 942 zł w 2023 roku
• 351 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MS PRO Investments wyniosła 674 141 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 669 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 674 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -117 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 791 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 674 141 zł w 2024 roku.
• 163 052 zł w 2023 roku.
• 161 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MS PRO Investments wyniosły 791 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 674 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 791 259 zł w 2024 roku
• 334 887 zł w 2023 roku
• 175 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 205% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MS PRO Investments wykazała przychody na poziomie 2 999 099 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2269 zł w 2022 roku
Organizacja MS PRO Investments wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.