Wynajem krótkoterminowy i długoterminowy apartamentów we Wrocławiu|Apartamenty w dogodnych lokalizacjach: StarCenter i CityCenter|Wszystkie mieszkania w pełni wyposażone z dostępem do internetu|Miejsca parkingowe w monitorowanym garażu podziemnym|Bliskość do atrakcji turystycznych i centrum miasta
WrocApartments to firma zajmująca się wynajmem apartamentów we Wrocławiu, oferująca wyjątkowe miejsca noclegowe dla różnych typów gości. W swoim portfolio posiada dwa główne obiekty: StarCenter oraz CityCenter, które znajdują się w dogodnych lokalizacjach, bliskich kluczowych atrakcji turystycznych oraz biznesowych. Apartamenty wyróżniają się nowoczesnym wystrojem oraz komfortowym wyposażeniem, gwarantując udany pobyt zarówno turystom, jak i osobom przyjeżdżającym w celach zawodowych. Szczególną cechą tej oferty jest dostęp do szybkiego internetu, co czyni je idealnym miejscem dla osób potrzebujących zdalnego dostępu do sieci. WrocApartments dba o wysoką jakość świadczonych usług oraz komfort swoich gości, co przekłada się na pozytywne opinie i uznanie w branży. Niezależnie od celu wizyty, WrocApartments zapewnia wygodne warunki noclegowe, które umilą czas spędzony w stolicy Dolnego Śląska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wrocapartments osiągnęła 2 196 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 196 777 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 217 129 zł.
Strata netto wyniosła 20 352 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 313 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 196 786 zł w 2024 roku. • 1 810 232 zł w 2023 roku. • 2 075 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -20 352 zł w 2024 roku. • 44 235 zł w 2023 roku. • 259 835 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrocapartments wynosi 1 848 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 491 964 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 848 383 zł w 2024 roku. • 1 782 883 zł w 2023 roku. • 2 788 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wrocapartments wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrocapartments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wrocapartments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wrocapartments wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 170 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 170 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2028
zł.
Koszty operacyjne Wrocapartments wyniosły
2 216 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2028 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrocapartments wyniosła 664 223 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 638 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 664 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 511 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 411 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 664 223 zł w 2024 roku. • 635 872 zł w 2023 roku. • 610 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrocapartments wyniosły 152 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 664 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 152 411 zł w 2024 roku • 103 708 zł w 2023 roku • 122 850 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrocapartments wykazała przychody na poziomie 2 196 786 zł.
Organizacja zarobiła -20 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 4375 zł w 2023 roku • 25 698 zł w 2022 roku
Organizacja Wrocapartments wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 639 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 195 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+639
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 15 dni26-01-2026
2023
+18 mies. 20 dni26-01-2026
2022
+30 mies. 26 dni26-01-2026
2021
+18 mies. 8 dni15-04-2024
2020
+30 mies. 1 dni03-04-2024
2019
+42 mies. 3 dni31-03-2024
2018
+2 mies. 21 dni04-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciosk Łukasz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Ciosk Rafał posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.