SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent akcesoriów i żywności dla zwierząt domowych
Ponad 250 produktów w ofercie: przysmaki, pokarmy, akcesoria
Marki Hilton oraz Animals obecne na rynku od ponad 20 lat
Szeroka gama produktów dla psów, kotów, ptaków i gryzoni
Wysokiej jakości składniki i dbałość o dobrostan zwierząt
ZOO Factory to polski producent akcesoriów i żywności dla zwierząt domowych, znany dzięki markom Hilton oraz Animals, które zdobyły uznanie w Polsce przez ponad 20 lat działalności. Organizacja skupia się na oferowaniu kompleksowej gamy produktów, które zaspokajają potrzeby różnych zwierząt, w tym psów, kotów, ptaków oraz gryzoni. W ofercie ZOO Factory znajduje się ponad 250 pozycji, w tym zdrowe przysmaki, różnorodne pokarmy, a także akcesoria takie jak legowiska, transportery, drapaki oraz żwirki. Wysoka jakość surowców oraz dbałość o dobrostan zwierząt są kluczowymi aspektami, które wyróżniają tę firmę na polskim rynku. ZOO Factory kładzie duży nacisk na innowacyjne składniki w swoich produktach, które stanowią naturalne źródło żywienia oraz aktywności dla zwierząt. Dzięki temu organizacja zdobyła zaufanie klientów, którzy poszukują sprawdzonych i wartościowych produktów dla swoich pupili.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZOO Factory osiągnęła 40 947 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 335 805 zł. Pozostałe przychody to 611 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 476 557 zł.
Strata netto wyniosła 2 140 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 947 553 zł w 2024 roku.
• 43 519 226 zł w 2023 roku.
• 47 704 577 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -527 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 140 752 zł w 2024 roku.
• 1 194 481 zł w 2023 roku.
• -3 845 938 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZOO Factory wynosi 6,52 mln zł.
EBITDA ZOO Factory wynosi 6,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
639 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 518 417 zł w
2024 roku.
• 6 100 219 zł w
2023 roku.
• 2 592 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
604 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 530 575 zł w
2024 roku.
• 6 106 665 zł w
2023 roku.
• 2 602 323 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZOO Factory wynosi 27 298 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 102 368 882 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 98 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 298 369 zł w 2024 roku.
• 33 790 741 zł w 2023 roku.
• 31 803 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZOO Factory wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZOO Factory wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZOO Factory charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZOO Factory wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,61 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,91 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 827 141
zł.
Koszty operacyjne ZOO Factory wyniosły 33 817 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 827 141 zł w 2024 roku
• 1 519 943 zł w 2023 roku
• 1 208 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZOO Factory wyniosła 40 289 014 zł.
a
ktywa trwałe to 21 952 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 336 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 289 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 908 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 197 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 505 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 289 014 zł w 2024 roku.
• 40 673 237 zł w 2023 roku.
• 38 130 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZOO Factory wyniosły 48 197 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 289 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 063 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 197 484 zł w 2024 roku
• 46 440 955 zł w 2023 roku
• 45 092 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZOO Factory wykazała przychody na poziomie 40 947 553 zł.
Organizacja zarobiła -648 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 492 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 140 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -230% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 492 655 zł w 2024 roku
• 725 424 zł w 2023 roku
• 228 593 zł w 2022 roku
Organizacja ZOO Factory wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sm Invest
posiada 700 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Novo Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 300 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.07.2020 jest
Sm Invest
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2020 do 27.07.2020
był Novo Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.