House Roll to firma specjalizująca się w dostarczaniu sushi, oferująca wygodną opcję zamówienia jedzenia z dostawą do domów klientów. Dzięki zróżnicowanemu menu, klienci mogą wybierać spośród licznych zestawów, które obejmują zarówno małe, jak i większe porcje sushi, zaspokajając różne gusta i potrzeby. House Roll kładzie szczególny nacisk na jakość składników, podkreślając świeżość, zdrowotność oraz wyborny smak dań, które są przygotowywane z najwyższą starannością przez doświadczony zespół. Lokal obsługuje kilka warszawskich dzielnic, co sprawia, że dostawy są osiągalne dla szerokiego grona mieszkańców. Poza dostawą, klienci mają również możliwość odbioru osobistego zamówienia. House Roll tworzy atmosferę przyjazną dla klientów, co przekłada się na wysoką satysfakcję i lojalność użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja House roll osiągnęła 566 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 566 665 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 558 753 zł.
Zysk netto wyniósł 7913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 566 674 zł w 2024 roku.
• 562 906 zł w 2023 roku.
• 603 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7913 zł w 2024 roku.
• -7806 zł w 2023 roku.
• 10 097 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT House roll wynosi 13 tys. zł.
EBITDA House roll wynosi 19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji House roll wynosi 421 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 161 zł a 1 416 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 594 zł w 2024 roku.
• 381 497 zł w 2023 roku.
• 454 720 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji House roll wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 384
zł.
Koszty operacyjne House roll wyniosły 553 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 384 zł w 2024 roku
• 157 780 zł w 2023 roku
• 173 441 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów House roll wyniosła 62 357 zł.
a
ktywa trwałe to 12 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 357 zł w 2024 roku.
• 53 621 zł w 2023 roku.
• 39 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania House roll wyniosły 46 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 143 zł w 2024 roku
• 45 320 zł w 2023 roku
• 23 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja House roll wykazała przychody na poziomie 566 674 zł.
Organizacja zarobiła 9775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1862 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 663 zł w 2022 roku
Organizacja House roll wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.