Organizacja Inwestycje Poznań osiągnęła 3 141 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 141 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 919 040 zł.
Zysk netto wyniósł 222 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 523 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 141 559 zł w 2024 roku.
• 3 370 825 zł w 2023 roku.
• 5 369 362 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 519 zł w 2024 roku.
• 390 596 zł w 2023 roku.
• -6503 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycje Poznań wynosi 270 tys. zł.
EBITDA Inwestycje Poznań wynosi 284 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje Poznań wynosi 2 984 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 853 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 984 449 zł w 2024 roku.
• 3 809 601 zł w 2023 roku.
• 3 579 575 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje Poznań wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 3,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestycje Poznań charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 286
zł.
Koszty operacyjne Inwestycje Poznań wyniosły 2 871 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 286 zł w 2024 roku
• 578 946 zł w 2023 roku
• 857 609 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje Poznań wyniosła 1 895 425 zł.
a
ktywa trwałe to 748 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 146 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 895 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -792 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 688 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 895 425 zł w 2024 roku.
• 1 979 622 zł w 2023 roku.
• 1 384 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje Poznań wyniosły 2 688 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 895 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 448 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 688 320 zł w 2024 roku
• 2 995 036 zł w 2023 roku
• 2 790 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 151% w 2023 roku
• 202% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje Poznań wykazała przychody na poziomie 3 141 559 zł.
Organizacja zarobiła 222 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 540 zł w 2023 roku
• 540 zł w 2022 roku
Organizacja Inwestycje Poznań wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wnęk Paweł
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Kasztelan Roman
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2019 jest
Wnęk Paweł
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2018 do 30.04.2019
był Wnęk Paweł
kontrolując 100% udziałów.