Organizacja FOR osiągnęła 1 069 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 069 658 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 181 064 zł.
Strata netto wyniosła 111 406 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 069 658 zł w 2024 roku. • 869 948 zł w 2023 roku. • 781 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -111 406 zł w 2024 roku. • 14 577 zł w 2023 roku. • 91 390 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FOR wynosi 797 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 674 145 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 797 217 zł w 2024 roku. • 805 941 zł w 2023 roku. • 1 043 361 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FOR wynosi -102 tys. zł.
EBITDA FOR wynosi -52 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FOR wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FOR wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FOR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FOR wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
257 002
zł.
Koszty operacyjne FOR wyniosły
1 171 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 257 002 zł w 2024 roku • 205 748 zł w 2023 roku • 190 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FOR wyniosła 235 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 968 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 235 117 zł w 2024 roku. • 337 704 zł w 2023 roku. • 302 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FOR wyniosły 122 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 122 968 zł w 2024 roku • 114 149 zł w 2023 roku • 93 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FOR wykazała przychody na poziomie 1 069 658 zł.
Organizacja zarobiła -101 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9751 zł w 2024 roku • 6651 zł w 2023 roku • 9463 zł w 2022 roku