Organizacja Daalja Jabłoński osiągnęła 2 558 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 556 340 zł. Pozostałe przychody to 1696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 019 633 zł.
Zysk netto wyniósł 536 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 558 036 zł w 2024 roku.
• 1 714 110 zł w 2023 roku.
• 761 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 707 zł w 2024 roku.
• 406 859 zł w 2023 roku.
• 300 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Daalja Jabłoński wynosi 624 tys. zł.
EBITDA Daalja Jabłoński wynosi 644 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 968 zł w
2024 roku.
• 466 572 zł w
2023 roku.
• 330 742 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 644 300 zł w
2024 roku.
• 473 676 zł w
2023 roku.
• 351 875 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daalja Jabłoński wynosi 4 951 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 098 822 zł a 7 513 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 951 006 zł w 2024 roku.
• 3 771 613 zł w 2023 roku.
• 2 511 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daalja Jabłoński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Daalja Jabłoński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 514 608
zł.
Koszty operacyjne Daalja Jabłoński wyniosły 1 932 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 514 608 zł w 2024 roku
• 985 372 zł w 2023 roku
• 214 014 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daalja Jabłoński wyniosła 1 835 043 zł.
a
ktywa trwałe to 1 028 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 835 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 465 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 835 043 zł w 2024 roku.
• 2 418 311 zł w 2023 roku.
• 1 125 684 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daalja Jabłoński wyniosły 369 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 835 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 948 zł w 2024 roku
• 1 083 063 zł w 2023 roku
• 55 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Daalja Jabłoński wykazała przychody na poziomie 2 558 036 zł.
Organizacja zarobiła 592 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 497 zł w 2024 roku
• 44 071 zł w 2023 roku
• 30 241 zł w 2022 roku
Organizacja Daalja Jabłoński wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki