SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU.
Faktoring online dla firm w procedurze uproszczonej.
Finansowanie faktur w zakresie do 500 000 PLN bez dodatkowych zobowiązań.
Szybkie środki na koncie – do 1 godziny w wariancie Express.
Obsługa faktur w różnych walutach, elastyczne warunki umowy.
Możliwość ubezpieczenia należności oraz konta w ramach usługi.
SMART FAKTOR to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu usług faktoringowych online, oferując różnorodne modele finansowania dla przedsiębiorstw. Główna oferta obejmuje faktoring pełny, niepełny oraz odwrotny, co umożliwia firmom dostosowanie rozwiązania do swoich indywidualnych potrzeb. Proces uzyskania limitu faktoringowego jest uproszczony; klienci mogą liczyć na szybkie przelew66y funduszy na swoje konta, co znacznie poprawia płynność finansową. Smart Faktor wyróżnia się elastycznością – klienci mogą przedstawiać faktury oraz inne dokumenty w różnych walutach i korzystać z wygodnych procedur, które pozwalają na finansowanie do nawet 500 000 PLN bez dodatkowych zobowiązań. Unikalną cechą oferty jest możliwość uzyskania środków już w ciągu godziny w wariancie Express, co stanowi istotną przewagę nad konkurencją, gdzie standardowy czas oczekiwania wynosi do trzech dni roboczych. Dodatkowo, firma zapewnia pomoc w zakresie ubezpieczenia należności oraz raportowania finansowego, co przyczynia się do bezpieczniejszego zarządzania rachunkami. Historia firmy, dzięki ciągłemu rozwojowi technologii i dążeniu do uproszczenia procesów finansowych, pokazuje zaangażowanie w wspieranie polskich przedsiębiorstw w trudnych czasach gospodarcznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smart faktor osiągnęła 1 172 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 148 311 zł. Pozostałe przychody to 24 416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 119 199 zł.
Zysk netto wyniósł 29 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 172 727 zł w 2023 roku.
• 1 451 382 zł w 2022 roku.
• 1 115 987 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 112 zł w 2023 roku.
• 87 090 zł w 2022 roku.
• -563 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart faktor wynosi 189 tys. zł.
EBITDA Smart faktor wynosi 237 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 059 zł w
2023 roku.
• 174 366 zł w
2022 roku.
• -456 941 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 237 412 zł w
2023 roku.
• 303 995 zł w
2022 roku.
• -303 034 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart faktor wynosi 1 072 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
173 993 zł a 2 931 818 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 072 259 zł w 2023 roku.
• 1 468 107 zł w 2022 roku.
• 830 833 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart faktor wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 2,93% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 224
zł.
Koszty operacyjne Smart faktor wyniosły 959 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 224 zł w 2023 roku
• 183 705 zł w 2022 roku
• 210 985 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart faktor wyniosła 2 500 165 zł.
a
ktywa trwałe to 50 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 449 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 500 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 268 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 500 165 zł w 2023 roku.
• 2 375 056 zł w 2022 roku.
• 3 426 251 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart faktor wyniosły 2 268 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 500 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 268 175 zł w 2023 roku
• 2 172 178 zł w 2022 roku
• 3 310 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart faktor wykazała przychody na poziomie 1 172 727 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Smart faktor wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki