SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 200.000,00 ZŁ (DWUSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 200.000,00 ZŁ (DWUSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja ADD Inwestycje osiągnęła 2 856 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 780 256 zł. Pozostałe przychody to 76 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 559 012 zł.
Zysk netto wyniósł 2 221 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 404 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 856 768 zł w 2024 roku.
• 1 250 912 zł w 2023 roku.
• 115 704 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 324 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 221 244 zł w 2024 roku.
• 806 196 zł w 2023 roku.
• -143 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADD Inwestycje wynosi 2,36 mln zł.
EBITDA ADD Inwestycje wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
342 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 364 594 zł w
2024 roku.
• 845 882 zł w
2023 roku.
• -142 313 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADD Inwestycje wynosi 18 787 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 285 151 zł a 42 657 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 654 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 787 787 zł w 2024 roku.
• 10 682 401 zł w 2023 roku.
• 6 096 163 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADD Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADD Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 600
zł.
Koszty operacyjne ADD Inwestycje wyniosły 415 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 600 zł w 2024 roku
• 162 633 zł w 2023 roku
• 177 228 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADD Inwestycje wyniosła 10 759 500 zł.
a
ktywa trwałe to 7 272 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 486 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 759 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 664 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 432 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 759 500 zł w 2024 roku.
• 8 906 975 zł w 2023 roku.
• 8 048 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADD Inwestycje wyniosły 95 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 759 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 100 zł w 2024 roku
• 75 409 zł w 2023 roku
• 23 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADD Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 856 768 zł.
Organizacja zarobiła 2 441 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 221 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 784 zł w 2024 roku
• 47 702 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ADD Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gruppo Villa Maria S.p.a.
posiada 42000 udziałów, które stanowią 50% firmy.