Organizacja Warsaw Centre Villa Metro osiągnęła 2 693 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 693 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 229 516 zł.
Zysk netto wyniósł 463 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 693 135 zł w 2024 roku.
• 2 680 256 zł w 2023 roku.
• 1 899 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 619 zł w 2024 roku.
• 331 821 zł w 2023 roku.
• -116 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw Centre Villa Metro wynosi 464 tys. zł.
EBITDA Warsaw Centre Villa Metro wynosi 569 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 464 385 zł w
2024 roku.
• 331 556 zł w
2023 roku.
• -129 886 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 569 131 zł w
2024 roku.
• 436 302 zł w
2023 roku.
• -27 493 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw Centre Villa Metro wynosi 3 649 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 732 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 649 901 zł w 2024 roku.
• 3 114 122 zł w 2023 roku.
• 1 266 020 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw Centre Villa Metro wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 3,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw Centre Villa Metro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warsaw Centre Villa Metro wyniosły 2 228 750
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw Centre Villa Metro wyniosła 1 212 865 zł.
a
ktywa trwałe to 405 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 807 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -514 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 727 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 212 865 zł w 2024 roku.
• 1 131 509 zł w 2023 roku.
• 839 740 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw Centre Villa Metro wyniosły 1 727 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 727 689 zł w 2024 roku
• 2 109 952 zł w 2023 roku
• 2 150 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 186% w 2023 roku
• 256% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw Centre Villa Metro wykazała przychody na poziomie 2 693 135 zł.
Organizacja zarobiła 463 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Warsaw Centre Villa Metro wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwg Group Holdings S.á.r.l.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2018 jest
Iwg Group Holdings S.á.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2017 do 06.12.2018
był Umbrella Holdings Société Á Responsabilité Limitée
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.11.2016 do 09.10.2017 najwięcej udziałów posiadał My Legal Solutions . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.