SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADU WIĘKSZEJ LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE
AWW Development Sp. z o.o. Sp. komandytowa powstała w wyniku przekształcenia firmy AWW Investment Sp. z o.o. i jest jej formalnym oraz prawnym kontynuatorem. Działa na rynku nieruchomości od 2013 roku, specjalizując się głównie w budowie domów jednorodzinnych oraz budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Firma ma polski rodowód i położona jest w Poznaniu, co czyni ją konkurencyjną na lokalnym rynku. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się takie inwestycje jak 'Leśny Zakątek' w Kamionkach oraz 'Brzozowy Zakątek' w Gowarzewie. AWW Development angażuje się w rozwój nowych osiedli oraz infrastruktury, stałe zwiększając zakres swojej działalności. Przykładem jest zakończenie II etapu budowy domów w Kamionkach, co podkreśla zaangażowanie firmy w realizację planów budowlanych i zaspokojenie potrzeb lokalnego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AWW Development osiągnęła 1 197 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 197 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 012 760 zł.
Zysk netto wyniósł 185 187 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 197 948 zł w 2023 roku.
• 346 736 zł w 2022 roku.
• 1 589 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 187 zł w 2023 roku.
• -288 405 zł w 2022 roku.
• 400 247 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AWW Development wynosi 356 tys. zł.
EBITDA AWW Development wynosi 356 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 355 842 zł w
2023 roku.
• -84 197 zł w
2022 roku.
• 400 577 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AWW Development wynosi 1 779 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 496 zł a 2 994 869 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 81 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 779 877 zł w 2023 roku.
• 332 764 zł w 2022 roku.
• 2 978 598 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AWW Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AWW Development wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AWW Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AWW Development wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 112 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 81 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 148 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AWW Development wyniosły 842 105
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AWW Development wyniosła 4 562 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 562 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 562 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 242 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 562 738 zł w 2023 roku.
• 4 153 676 zł w 2022 roku.
• 3 026 718 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AWW Development wyniosły 4 242 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 562 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 242 076 zł w 2023 roku
• 4 018 202 zł w 2022 roku
• 2 602 839 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AWW Development wykazała przychody na poziomie 1 197 948 zł.
Organizacja zarobiła 198 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 318 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 320 zł w 2021 roku
Organizacja AWW Development wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki