Organizacja Bravoventure Poland osiągnęła 44 100 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 100 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 908 778 zł.
Zysk netto wyniósł 2 191 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 597 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 100 680 zł w 2023 roku.
• 19 606 162 zł w 2022 roku.
• 7 859 016 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 370 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 191 903 zł w 2023 roku.
• 726 139 zł w 2022 roku.
• 276 064 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bravoventure Poland wynosi 3,44 mln zł.
EBITDA Bravoventure Poland wynosi 3,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
573 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 439 459 zł w
2023 roku.
• 995 057 zł w
2022 roku.
• 353 433 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
598 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 602 118 zł w
2023 roku.
• 1 160 315 zł w
2022 roku.
• 483 722 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bravoventure Poland wynosi 40 638 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 470 670 zł a 110 251 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 271 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 638 735 zł w 2023 roku.
• 16 802 074 zł w 2022 roku.
• 6 625 740 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bravoventure Poland wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bravoventure Poland wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bravoventure Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bravoventure Poland wynosi 952 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 438 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 438 tys. zł a 1,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
151 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 952 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 784 tys. zł w 2022 roku.
• 314 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 426 882
zł.
Koszty operacyjne Bravoventure Poland wyniosły 40 661 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 524 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 426 882 zł w 2023 roku
• 9 002 374 zł w 2022 roku
• 6 361 260 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
85% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bravoventure Poland wyniosła 9 447 557 zł.
a
ktywa trwałe to 396 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 050 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 447 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 294 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 153 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 275 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 447 557 zł w 2023 roku.
• 6 718 924 zł w 2022 roku.
• 5 715 652 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bravoventure Poland wyniosły 6 153 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 447 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 712 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 153 330 zł w 2023 roku
• 5 616 599 zł w 2022 roku
• 5 339 466 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bravoventure Poland wykazała przychody na poziomie 44 100 680 zł.
Organizacja zarobiła 2 853 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 661 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 191 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 661 112 zł w 2023 roku
• 215 117 zł w 2022 roku
• 57 322 zł w 2021 roku
Organizacja Bravoventure Poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bravonext Sa
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2018 jest
Bravonext Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2016 do 13.11.2018
był Lastminute.com N.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.04.2016 do 09.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.