Organizacja Hmp investment osiągnęła 900 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 900 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 850 593 zł.
Zysk netto wyniósł 49 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 900 221 zł w 2024 roku.
• 875 941 zł w 2023 roku.
• 738 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 627 zł w 2024 roku.
• 56 622 zł w 2023 roku.
• 112 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hmp investment wynosi 56 tys. zł.
EBITDA Hmp investment wynosi 56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 756 zł w
2024 roku.
• 51 736 zł w
2023 roku.
• 33 504 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 756 zł w
2024 roku.
• 51 736 zł w
2023 roku.
• 33 504 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hmp investment wynosi 995 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 167 zł a 2 250 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 995 824 zł w 2024 roku.
• 970 395 zł w 2023 roku.
• 1 456 456 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hmp investment wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 826 014
zł.
Koszty operacyjne Hmp investment wyniosły 844 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 826 014 zł w 2024 roku
• 790 936 zł w 2023 roku
• 576 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
98% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmp investment wyniosła 390 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 262 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 509 zł w 2024 roku.
• 330 751 zł w 2023 roku.
• 762 773 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmp investment wyniosły 127 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 620 zł w 2024 roku
• 117 490 zł w 2023 roku
• 77 033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hmp investment wykazała przychody na poziomie 900 221 zł.
Organizacja zarobiła 54 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5016 zł w 2024 roku
• 4667 zł w 2023 roku
• 20 949 zł w 2022 roku
Organizacja Hmp investment wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.