Organizacja Good BOX osiągnęła 7 313 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 313 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 904 254 zł.
Zysk netto wyniósł 409 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 313 853 zł w 2024 roku.
• 7 601 503 zł w 2023 roku.
• 9 303 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 600 zł w 2024 roku.
• -163 268 zł w 2023 roku.
• 27 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Good BOX wynosi 456 tys. zł.
EBITDA Good BOX wynosi 659 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 455 823 zł w
2024 roku.
• -154 312 zł w
2023 roku.
• 58 226 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 658 893 zł w
2024 roku.
• 48 758 zł w
2023 roku.
• 261 765 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Good BOX wynosi 6 725 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 905 zł a 18 284 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 725 207 zł w 2024 roku.
• 5 067 669 zł w 2023 roku.
• 6 338 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Good BOX wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 6,1% w 2023 roku.
• 6,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Good BOX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 502 756
zł.
Koszty operacyjne Good BOX wyniosły 6 858 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 502 756 zł w 2024 roku
• 550 412 zł w 2023 roku
• 847 091 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Good BOX wyniosła 1 501 555 zł.
a
ktywa trwałe to 629 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 871 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 501 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 220 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 501 555 zł w 2024 roku.
• 2 054 892 zł w 2023 roku.
• 2 429 650 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Good BOX wyniosły 1 220 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 501 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 220 348 zł w 2024 roku
• 2 183 285 zł w 2023 roku
• 2 393 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Good BOX wykazała przychody na poziomie 7 313 853 zł.
Organizacja zarobiła 450 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 151 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Good BOX wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki