Organizacja Ecodrew Company osiągnęła 4 478 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 478 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 459 602 zł.
Zysk netto wyniósł 18 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 557 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 478 444 zł w 2024 roku.
• 4 202 570 zł w 2023 roku.
• 2 157 761 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 842 zł w 2024 roku.
• 468 950 zł w 2023 roku.
• 133 734 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecodrew Company wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Ecodrew Company wynosi 107 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 626 zł w
2024 roku.
• 516 249 zł w
2023 roku.
• 151 237 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 014 zł w
2024 roku.
• 534 965 zł w
2023 roku.
• 153 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecodrew Company wynosi 3 829 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 421 zł a 11 196 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 829 916 zł w 2024 roku.
• 5 432 298 zł w 2023 roku.
• 2 234 019 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecodrew Company wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecodrew Company charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 559
zł.
Koszty operacyjne Ecodrew Company wyniosły 4 419 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 559 zł w 2024 roku
• 239 272 zł w 2023 roku
• 90 047 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecodrew Company wyniosła 2 003 283 zł.
a
ktywa trwałe to 341 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 661 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 003 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 025 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 003 283 zł w 2024 roku.
• 1 568 116 zł w 2023 roku.
• 500 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecodrew Company wyniosły 978 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 003 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 059 zł w 2024 roku
• 561 734 zł w 2023 roku
• 153 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecodrew Company wykazała przychody na poziomie 4 478 444 zł.
Organizacja zarobiła 21 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3057 zł w 2024 roku
• 46 473 zł w 2023 roku
• 17 453 zł w 2022 roku
Organizacja Ecodrew Company wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Omasta Jacek
posiada 5800 udziałów,
które stanowią 96.7% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2023 jest
Omasta Jacek
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2022 do 06.07.2023
był Omasta Jacek
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 17.12.2015 do 13.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Omasta Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.