Organizacja Akron Brokers osiągnęła 313 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 313 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 938 zł.
Zysk netto wyniósł 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 735 zł w 2024 roku.
• 325 081 zł w 2023 roku.
• 264 805 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 798 zł w 2024 roku.
• -4080 zł w 2023 roku.
• 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akron Brokers wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Akron Brokers wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1132 zł w
2024 roku.
• -4071 zł w
2023 roku.
• 1140 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1132 zł w
2024 roku.
• -4071 zł w
2023 roku.
• 1140 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akron Brokers wynosi 258 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7976 zł a 784 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 612 zł w 2024 roku.
• 262 386 zł w 2023 roku.
• 228 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akron Brokers wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akron Brokers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 921
zł.
Koszty operacyjne Akron Brokers wyniosły 312 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 921 zł w 2024 roku
• 29 415 zł w 2023 roku
• 17 465 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akron Brokers wyniosła 75 552 zł.
a
ktywa trwałe to 70 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 866 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 552 zł w 2024 roku.
• 74 844 zł w 2023 roku.
• 74 578 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akron Brokers wyniosły 13 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 866 zł w 2024 roku
• 13 957 zł w 2023 roku
• 9610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akron Brokers wykazała przychody na poziomie 313 735 zł.
Organizacja zarobiła 1119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 321 zł w 2024 roku
• 9 zł w 2023 roku
• 363 zł w 2022 roku