SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Produkcja niskonapięciowych magazynów energii 51,2VDC i 5,12kWh.
Wysokonapięciowe magazyny 339VDC o pojemności 10,17kWh z modułową budową.
Zaawansowany system zarządzania baterią (BMS) zapewniający bezpieczeństwo i wydajność.
Produkty spełniające europejskie normy i posiadające niezbędne certyfikaty jakości.
Skupienie na dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
TIP-TOP DEVELOPMENT to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu magazynów energii, z siedzibą w Polsce. Główna oferta obejmuje niskonapięciowe i wysokonapięciowe rozwiązania, które są skierowane do klientów indywidualnych oraz biznesowych. Magazyny niskonapięciowe oferują napięcie 51,2VDC i pojemność 5,12kWh, umożliwiając użytkownikom monitorowanie stanu energii w czasie rzeczywistym oraz zapewniając łatwość konfiguracji. Wysokonapięciowe magazyny energii, z napięciem 339VDC i pojemnością 10,17kWh, charakteryzują się modułową budową, co pozwala na elastyczne dopasowanie rozmiaru i pojemności do potrzeb użytkownika.
TIP-TOP DEVELOPMENT kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo oraz jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty, takie jak LVD, CE, ROHS, MSDS oraz UN38.3. Dodatkowo, firma zaprojektowała zaawansowany system zarządzania baterią (BMS), który zapewnia optymalne warunki użytkowania oraz długotrwałą wydajność magazynów energii. W misji TIP-TOP DEVELOPMENT leży nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale również zapewnienie ich praktyczności i użyteczności dla klienta. Dzięki takim rozwiązaniom, firma przyczynia się do zwiększenia niezależności energetycznej zarówno w domach, jak i w przedsiębiorstwach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tip-Top Development osiągnęła 794 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 754 734 zł. Pozostałe przychody to 39 598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 771 070 zł.
Strata netto wyniosła 16 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 794 332 zł w 2024 roku.
• 881 668 zł w 2023 roku.
• 1 998 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 335 zł w 2024 roku.
• -9451 zł w 2023 roku.
• 30 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tip-Top Development wynosi 1 912 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 374 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 912 261 zł w 2024 roku.
• 1 397 184 zł w 2023 roku.
• 2 269 071 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tip-Top Development wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tip-Top Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tip-Top Development wyniosły 757 980
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tip-Top Development wyniosła 5 439 099 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 721 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 439 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 843 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 595 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 439 099 zł w 2024 roku.
• 4 111 828 zł w 2023 roku.
• 3 409 270 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tip-Top Development wyniosły 3 595 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 439 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 595 491 zł w 2024 roku
• 3 032 620 zł w 2023 roku
• 2 320 612 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tip-Top Development wykazała przychody na poziomie 794 332 zł.
Organizacja zarobiła -9658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -69% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6677 zł w 2024 roku
• 14 342 zł w 2023 roku
• 8267 zł w 2022 roku
Organizacja Tip-Top Development wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duszyński Maciej
posiada 16502 udziałów, które stanowią 48.5% firmy.
Duszyńska Ewa
posiada 12749 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.