SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Wroclaw Aircraft Maintenance Services osiągnęła 53 622 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 584 774 zł. Pozostałe przychody to 37 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 573 235 zł.
Zysk netto wyniósł 2 011 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 044 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 622 238 zł w 2022 roku.
• 38 994 777 zł w 2020 roku.
• 55 328 309 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 011 539 zł w 2022 roku.
• 1 877 365 zł w 2020 roku.
• 1 111 996 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wroclaw Aircraft Maintenance Services wynosi 2,55 mln zł.
EBITDA Wroclaw Aircraft Maintenance Services wynosi 3,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 553 083 zł w
2022 roku.
• 1 574 102 zł w
2020 roku.
• 2 659 263 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
376 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 553 599 zł w
2022 roku.
• 2 549 287 zł w
2020 roku.
• 3 609 543 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wroclaw Aircraft Maintenance Services wynosi 50 981 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 186 896 zł a 134 055 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 408 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 981 212 zł w 2022 roku.
• 38 219 808 zł w 2020 roku.
• 44 639 329 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wroclaw Aircraft Maintenance Services wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,403% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,42% w 2022 roku.
• 2,52% w 2020 roku.
• 2,40% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wroclaw Aircraft Maintenance Services wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,26% w 2020 roku.
• 0,51% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Wroclaw Aircraft Maintenance Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wroclaw Aircraft Maintenance Services wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,14 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 228 tys. zł w 2020 roku.
• 235 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2022 roku.
• 1,51 mln zł w 2020 roku.
• 2,21 mln zł w 2019 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 735 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 862 248 zł w 2022 roku
• 27 633 602 zł w 2020 roku
• 39 019 381 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2022 roku
•
76% w 2020 roku
•
74% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wroclaw Aircraft Maintenance Services wyniosła 70 174 764 zł.
a
ktywa trwałe to 32 065 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 109 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 174 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 582 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 592 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 852 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 174 764 zł w 2022 roku.
• 23 249 131 zł w 2020 roku.
• 74 344 583 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wroclaw Aircraft Maintenance Services wyniosły 60 592 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 174 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 109 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 592 236 zł w 2022 roku
• 16 964 023 zł w 2020 roku
• 69 936 839 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 73% w 2020 roku
• 94% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wroclaw Aircraft Maintenance Services wykazała przychody na poziomie 53 622 238 zł.
Organizacja zarobiła 2 590 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 579 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 011 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 579 008 zł w 2022 roku
• 838 714 zł w 2020 roku
• 374 728 zł w 2019 roku
Organizacja Wroclaw Aircraft Maintenance Services wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ryanair Designated Activity Company
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2017 jest
Ryanair Designated Activity Company
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2015 do 28.11.2017
był Ryanair Limited
kontrolując 100% udziałów.