SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, O ILE ZOSTANIE POWOŁANY. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
Enterprise Advisors Polska to firma specjalizująca się w szkoleniach oraz doradztwie biznesowym, działająca na rynku od 9 lat. Głównym celem organizacji jest wspieranie przedsiębiorstw w rozwijaniu ich potencjału, przede wszystkim poprzez koncentrację na zasobach ludzkich. Firma oferuje szeroki asortyment szkoleń, w tym programy dedykowane sprzedaży, obsłudze klienta, zarządzaniu zespołem, komunikacji interpersonalnej oraz efektywności osobistej. Wyróżnia się na tle konkurencji możliwością dopasowania każdego szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta oraz zapewnieniem bezpłatnej diagnozy potrzeb przed przystąpieniem do współpracy. Enterprise Advisors gwarantuje 100% satysfakcji; w przypadku niedopełnienia oczekiwań, nie pobiera opłat za usługi. Dodatkowo, firma pomaga w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy unijnych na rozwój pracowników oraz dotacji na inwestycje, co czyni jej ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Zespół składa się z doświadczonych trenerów oraz coachów, co wpływa na jakość szkoleń oraz zadowolenie klientów. Współpraca z wieloma renomowanymi przedsiębiorstwami dowodzi profesjonalizmu i znakomitych wyników działań firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enterprise Advisors Polska osiągnęła 1 785 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 657 968 zł. Pozostałe przychody to 127 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 589 550 zł.
Zysk netto wyniósł 68 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 785 528 zł w 2024 roku.
• 1 380 733 zł w 2023 roku.
• 1 642 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 418 zł w 2024 roku.
• 1939 zł w 2023 roku.
• 183 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enterprise Advisors Polska wynosi 1 777 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 918 zł a 4 463 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 777 942 zł w 2024 roku.
• 1 190 850 zł w 2023 roku.
• 2 088 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enterprise Advisors Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enterprise Advisors Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enterprise Advisors Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enterprise Advisors Polska wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 576
zł.
Koszty operacyjne Enterprise Advisors Polska wyniosły 1 612 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 576 zł w 2024 roku
• 192 632 zł w 2023 roku
• 223 081 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enterprise Advisors Polska wyniosła 1 060 926 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 137 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 922 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 060 926 zł w 2024 roku.
• 1 057 375 zł w 2023 roku.
• 919 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enterprise Advisors Polska wyniosły 642 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 060 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 368 zł w 2024 roku
• 707 235 zł w 2023 roku
• 571 545 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enterprise Advisors Polska wykazała przychody na poziomie 1 785 528 zł.
Organizacja zarobiła 73 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5064 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Enterprise Advisors Polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borcz Andrzej
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Gut Jakub
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2019 jest
Borcz Andrzej
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2015 do 28.02.2019
był Gut Jakub
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 28.01.2015 do 15.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Borcz Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.