Organizacja FDK Factory osiągnęła 13 127 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 127 578 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 940 693 zł.
Zysk netto wyniósł 1 186 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 274 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 127 582 zł w 2022 roku.
• 8 412 811 zł w 2021 roku.
• 9 096 117 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 186 885 zł w 2022 roku.
• 349 000 zł w 2021 roku.
• 196 754 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FDK Factory wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA FDK Factory wynosi 1,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 544 760 zł w
2022 roku.
• 110 722 zł w
2021 roku.
• 254 905 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
212 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 649 576 zł w
2022 roku.
• 112 724 zł w
2021 roku.
• 276 676 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FDK Factory wynosi 14 662 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 163 649 zł a 32 818 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 659 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 662 911 zł w 2022 roku.
• 7 319 173 zł w 2021 roku.
• 7 002 412 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FDK Factory wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FDK Factory wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
• 0,26% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
FDK Factory charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FDK Factory wynosi 335 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 232 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 232 tys. zł a 525 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 335 tys. zł w 2022 roku.
• 112 tys. zł w 2021 roku.
• 127 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 232 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 7 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 525 tys. zł w 2022 roku.
• 325 tys. zł w 2021 roku.
• 363 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 186 923
zł.
Koszty operacyjne FDK Factory wyniosły 11 582 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
317 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 186 923 zł w 2022 roku
• 1 683 342 zł w 2021 roku
• 994 807 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FDK Factory wyniosła 5 416 548 zł.
a
ktywa trwałe to 664 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 752 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 416 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 551 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 865 015 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 949 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 416 548 zł w 2022 roku.
• 5 153 736 zł w 2021 roku.
• 2 281 104 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FDK Factory wyniosły 3 865 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 416 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 101 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 865 015 zł w 2022 roku
• 4 734 225 zł w 2021 roku
• 2 079 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FDK Factory wykazała przychody na poziomie 13 127 582 zł.
Organizacja zarobiła 1 501 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 186 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 216 zł w 2022 roku
• 19 355 zł w 2021 roku
• 62 474 zł w 2020 roku
Organizacja FDK Factory wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smoła Joanna
posiada 60 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2024 jest
Smoła Joanna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2021 do 21.08.2024
był Smoła Tomasz
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 03.01.2020 do 26.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Podwisłocze Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.