Organizacja Extra Price osiągnęła 2 209 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 209 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 208 096 zł.
Zysk netto wyniósł 1198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 209 295 zł w 2023 roku.
• 7 146 392 zł w 2022 roku.
• 2 416 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1198 zł w 2023 roku.
• 176 165 zł w 2022 roku.
• 242 594 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Extra Price wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Extra Price wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1316 zł w
2023 roku.
• 199 956 zł w
2022 roku.
• 267 320 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1316 zł w
2023 roku.
• 209 021 zł w
2022 roku.
• 267 320 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Extra Price wynosi 1 901 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 985 zł a 5 523 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 901 413 zł w 2023 roku.
• 5 891 780 zł w 2022 roku.
• 2 872 406 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Extra Price wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Extra Price charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 021
zł.
Koszty operacyjne Extra Price wyniosły 2 207 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 021 zł w 2023 roku
• 39 891 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Extra Price wyniosła 2 002 449 zł.
a
ktywa trwałe to 126 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 875 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 002 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 437 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 002 449 zł w 2023 roku.
• 2 196 144 zł w 2022 roku.
• 2 441 826 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Extra Price wyniosły 1 437 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 002 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 437 442 zł w 2023 roku
• 1 632 335 zł w 2022 roku
• 2 054 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Extra Price wykazała przychody na poziomie 2 209 295 zł.
Organizacja zarobiła 1316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 zł w 2023 roku
• 17 996 zł w 2022 roku
• 24 059 zł w 2021 roku