Specjalizacja w projektowaniu rozwiązań IoT i Smart City
Oferowanie sensorów parkingowych i czujników monitorujących
Wsparcie dla różnych branż: ruch drogowy, przemysł, budownictwo
Rozwój innowacyjnych systemów detekcji i zarządzania ruchem
Realizacja projektów wspierających internacjonalizację firmy
KSK Developments to nowoczesna firma technologiczna, która koncentruje się na projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) i Smart City. Działalność KSK Developments obejmuje szeroką gamę usług i produktów, które mają na celu zwiększenie efektywności w różnych branżach, w tym infrastrukturze ruchu drogowego, przemyśle, inżynierii biomedycznej oraz budownictwie podziemnym. Firma wspiera przedsiębiorstwa oraz samorządy, dostarczając indywidualnie opracowane rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów. W ofercie znajdują się między innymi sensory parkingowe, czujniki monitorujące oraz systemy zarządzania ruchem, które zyskują coraz większe uznanie na rynku. KSK Developments jest również znana z innowacyjnych projektów takich jak bezprzewodowe systemy detekcji śmieci oraz urządzenia do pomiaru jakości powietrza. Działalność KSK Developments wspiera ich misję, która zakłada nieustanny rozwój i dostosowywanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb rynku. W ostatnich latach firma realizowała szereg projektów, w tym wspierających internacjonalizację działalności, co sprzyja jej rozwojowi i umacnianiu pozycji na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KSK Developments osiągnęła 2 233 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 199 555 zł. Pozostałe przychody to 33 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 163 zł.
Zysk netto wyniósł 875 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 233 283 zł w 2024 roku.
• 3 332 272 zł w 2023 roku.
• 2 828 711 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 875 393 zł w 2024 roku.
• 1 448 447 zł w 2023 roku.
• 1 474 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KSK Developments wynosi 886 tys. zł.
EBITDA KSK Developments wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 886 278 zł w
2024 roku.
• 1 610 097 zł w
2023 roku.
• 1 612 252 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 034 115 zł w
2024 roku.
• 1 831 592 zł w
2023 roku.
• 1 792 637 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSK Developments wynosi 8 846 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 349 924 zł a 20 565 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 189 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 846 460 zł w 2024 roku.
• 11 214 792 zł w 2023 roku.
• 9 895 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSK Developments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KSK Developments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 096
zł.
Koszty operacyjne KSK Developments wyniosły 1 313 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 096 zł w 2024 roku
• 523 468 zł w 2023 roku
• 92 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSK Developments wyniosła 5 386 280 zł.
a
ktywa trwałe to 2 266 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 119 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 386 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 141 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 386 280 zł w 2024 roku.
• 4 505 672 zł w 2023 roku.
• 3 113 868 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSK Developments wyniosły 244 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 386 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 900 zł w 2024 roku
• 239 685 zł w 2023 roku
• 296 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSK Developments wykazała przychody na poziomie 2 233 283 zł.
Organizacja zarobiła 920 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 875 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 613 zł w 2024 roku
• 113 919 zł w 2023 roku
• 146 268 zł w 2022 roku