Specjalizacja w projektowaniu rozwiązań IoT i Smart City
Oferowanie sensorów parkingowych i czujników monitorujących
Wsparcie dla różnych branż: ruch drogowy, przemysł, budownictwo
Rozwój innowacyjnych systemów detekcji i zarządzania ruchem
Realizacja projektów wspierających internacjonalizację firmy
KSK Developments to nowoczesna firma technologiczna, która koncentruje się na projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) i Smart City. Działalność KSK Developments obejmuje szeroką gamę usług i produktów, które mają na celu zwiększenie efektywności w różnych branżach, w tym infrastrukturze ruchu drogowego, przemyśle, inżynierii biomedycznej oraz budownictwie podziemnym. Firma wspiera przedsiębiorstwa oraz samorządy, dostarczając indywidualnie opracowane rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów. W ofercie znajdują się między innymi sensory parkingowe, czujniki monitorujące oraz systemy zarządzania ruchem, które zyskują coraz większe uznanie na rynku. KSK Developments jest również znana z innowacyjnych projektów takich jak bezprzewodowe systemy detekcji śmieci oraz urządzenia do pomiaru jakości powietrza. Działalność KSK Developments wspiera ich misję, która zakłada nieustanny rozwój i dostosowywanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb rynku. W ostatnich latach firma realizowała szereg projektów, w tym wspierających internacjonalizację działalności, co sprzyja jej rozwojowi i umacnianiu pozycji na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KSK Developments osiągnęła 2 233 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 199 555 zł. Pozostałe przychody to 33 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 163 zł.
Zysk netto wyniósł 875 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 233 283 zł w 2024 roku.
• 3 332 272 zł w 2023 roku.
• 2 828 711 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 875 393 zł w 2024 roku.
• 1 448 447 zł w 2023 roku.
• 1 474 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KSK Developments wynosi 886 tys. zł.
EBITDA KSK Developments wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 886 278 zł w
2024 roku.
• 1 610 097 zł w
2023 roku.
• 1 612 252 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 034 115 zł w
2024 roku.
• 1 831 592 zł w
2023 roku.
• 1 792 637 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSK Developments wynosi 8 846 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 349 924 zł a 20 565 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 189 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 846 460 zł w 2024 roku.
• 11 214 792 zł w 2023 roku.
• 9 895 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KSK Developments wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSK Developments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KSK Developments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KSK Developments wynosi 416 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 1,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 450 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 763 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 096
zł.
Koszty operacyjne KSK Developments wyniosły 1 313 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 096 zł w 2024 roku
• 523 468 zł w 2023 roku
• 92 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSK Developments wyniosła 5 386 280 zł.
a
ktywa trwałe to 2 266 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 119 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 386 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 141 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 386 280 zł w 2024 roku.
• 4 505 672 zł w 2023 roku.
• 3 113 868 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSK Developments wyniosły 244 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 386 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 900 zł w 2024 roku
• 239 685 zł w 2023 roku
• 296 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSK Developments wykazała przychody na poziomie 2 233 283 zł.
Organizacja zarobiła 920 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 875 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 613 zł w 2024 roku
• 113 919 zł w 2023 roku
• 146 268 zł w 2022 roku