SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organizacja 2 PM 3 osiągnęła 31 128 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 973 604 zł. Pozostałe przychody to 154 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 666 626 zł.
Strata netto wyniosła 11 693 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 595 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 128 399 zł w 2024 roku.
• 34 379 720 zł w 2023 roku.
• 61 568 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 453 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 693 022 zł w 2024 roku.
• -14 023 276 zł w 2023 roku.
• 29 870 378 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2 PM 3 wynosi 3,29 mln zł.
EBITDA 2 PM 3 wynosi 3,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
887 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 285 819 zł w
2024 roku.
• -2 130 985 zł w
2023 roku.
• 45 959 928 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
887 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 285 819 zł w
2024 roku.
• -2 130 985 zł w
2023 roku.
• 45 959 928 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2 PM 3 wynosi 89 911 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 368 849 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 958 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 911 621 zł w 2024 roku.
• 85 848 935 zł w 2023 roku.
• 233 973 789 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2 PM 3 wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 1,55% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2 PM 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 2 PM 3 wyniosły 27 687 784
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2 PM 3 wyniosła 363 471 368 zł.
a
ktywa trwałe to 332 312 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 158 523 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 20 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 471 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 212 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 258 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 101 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 471 368 zł w 2024 roku.
• 360 337 708 zł w 2023 roku.
• 379 156 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2 PM 3 wyniosły 271 258 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 471 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 129 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 258 894 zł w 2024 roku
• 276 432 212 zł w 2023 roku
• 281 227 985 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2 PM 3 wykazała przychody na poziomie 31 128 399 zł.
Organizacja zarobiła -8 955 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 737 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 693 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 327 013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 737 517 zł w 2024 roku
• 3 285 726 zł w 2023 roku
• 7 078 324 zł w 2022 roku
Organizacja 2 PM 3 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2
posiada 40100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2025 jest
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2018 do 24.06.2025
był Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.09.2014 do 19.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.