Organizacja Barska osiągnęła 73 217 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 600 284 zł. Pozostałe przychody to 1 616 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 619 060 zł.
Zysk netto wyniósł 43 981 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 786 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 217 136 zł w 2025 roku.
• 31 673 972 zł w 2024 roku.
• 33 712 295 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 199 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 981 223 zł w 2025 roku.
• 6 553 914 zł w 2024 roku.
• 7 268 847 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Barska wynosi 49,3 mln zł.
EBITDA Barska wynosi 58,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 219 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 297 010 zł w
2025 roku.
• 4 139 446 zł w
2024 roku.
• 4 749 072 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 272 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 251 218 zł w
2025 roku.
• 13 119 396 zł w
2024 roku.
• 13 719 351 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Barska wynosi 376 096 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 825 704 zł a 807 255 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 795 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 376 096 809 zł w 2025 roku.
• 165 706 211 zł w 2024 roku.
• 165 009 387 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Barska wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2025 roku.
• 2,51% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Barska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2025 roku.
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Barska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Barska wynosi 3,79 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
474 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,79 mln zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40,36 mln zł w 2025 roku.
• 31,57 mln zł w 2024 roku.
• 30,26 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Barska wyniosły 22 303 274
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Barska wyniosła 355 075 105 zł.
a
ktywa trwałe to 312 878 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 196 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 075 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 813 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 261 117 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 265 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 075 105 zł w 2025 roku.
• 312 315 683 zł w 2024 roku.
• 311 581 757 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Barska wyniosły 153 261 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 075 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 261 117 zł w 2025 roku
• 154 482 918 zł w 2024 roku
• 160 302 906 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2025 roku
• 49% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Barska wykazała przychody na poziomie 73 217 136 zł.
Organizacja zarobiła 44 298 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 317 347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 981 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 421 074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 317 347 zł w 2025 roku
• 921 370 zł w 2024 roku
• 2 389 286 zł w 2023 roku
Organizacja Barska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Westinvest Gesellschaft Für Investmentfonds Mbh
posiada 296175 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2016 jest
Westinvest Gesellschaft Für Investmentfonds Mbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2015 do 13.01.2016
był Westinvest Gesellschaft Für Investmentfonds Mbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.07.2009 do 27.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Westinvest Gesellschaft Für Investmentfonds Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.